同學(xué)你好 未交增值稅有幾毛錢借方余額——這個(gè)應(yīng)是實(shí)際交的比計(jì)提的多呢
老師好,科目余額表里應(yīng)交的增值稅比實(shí)際少(實(shí)際是正確的),要是補(bǔ)提的,借方應(yīng)交稅金(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅金——未交增值稅,這樣的話,借方不是又有余額了嗎
老師,計(jì)提的增值稅比實(shí)際扣繳的少,未交增值稅出現(xiàn)借方余額,怎么調(diào)平,再補(bǔ)計(jì)提嗎
老師 您好 新接受的帳 月末記提完增值稅發(fā)現(xiàn)賬上稅金跟實(shí)際應(yīng)交不對(duì):未交增值稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅有余額 未交增值稅有2分錢余額,簡(jiǎn)易計(jì)稅有一分錢余額,查了帳是2019年1月月末記提比2月實(shí)際繳納增值稅少了2分錢 ,這跨年的怎么調(diào)整這兩分錢呀 分錄?
未交增值稅有幾毛錢借方余額,上月實(shí)交增值稅比計(jì)提的少,怎么處理?
老師,本月要交的增值稅怎么做分錄,我做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值就會(huì)掛著借方有余額怎么處理
郭老師在嗎?問一下高新評(píng)分需要70分以上,然后我凈資產(chǎn)最好再多個(gè)220萬(wàn)。那我應(yīng)該用什么樣的方式處理才可以提升凈資產(chǎn)
老師,您好~想咨詢下:?jiǎn)T工個(gè)人專項(xiàng)附加扣除一直沒有填報(bào)。目前經(jīng)溝通,他擬從10月開始申請(qǐng)享有個(gè)人專項(xiàng)附加扣除。這種情況下,個(gè)稅系統(tǒng),公司下個(gè)月申報(bào)更新數(shù)據(jù)時(shí),會(huì)扣除他個(gè)人的專項(xiàng)附加費(fèi)用,是一個(gè)月的,還1-10月的?
老師,假如今年7月前沒申報(bào)個(gè)稅,從7月開始申報(bào)個(gè)稅的,那么7月的個(gè)稅要不要當(dāng)月交還是以前月份的累計(jì)5000抵了不扣?
合同工一份,是五十萬(wàn),我可以先開30萬(wàn),下個(gè)月在開五是萬(wàn)嗎
總賬會(huì)計(jì)這個(gè)崗位,平時(shí)在金蝶云星空系統(tǒng)里面,具體負(fù)責(zé)哪些操作,供應(yīng)鏈模塊需要總賬來操作嗎,各個(gè)模塊中,有哪些是需要總賬來負(fù)責(zé)的?有加工制造業(yè)的經(jīng)驗(yàn)的老師回答一下,沒有操作經(jīng)驗(yàn)的老師不要回答,謝謝
老師 我問下我們支付境外技術(shù)服務(wù)費(fèi)所代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我們是銷售門窗包安裝的公司,工程部管理層工資我是,借:工程施工-間接費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本-人工成本,貸:工程施工-間接費(fèi)用-工資嗎
老師,我們單位打算辦理注銷,能不能先把股東的實(shí)收資本退回去,等到明年再辦理注銷,還是給股東退實(shí)收資本?必須得跟得跟稅務(wù)局辦注銷才能退呢
如果個(gè)體戶開的房租的發(fā)票,需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)問 政府投資公司 工程項(xiàng)目,里面的人員工資能不能吧工資 還有辦公費(fèi)什么的科目都設(shè)在 在建工程里邊 設(shè)置管理費(fèi) 辦公費(fèi) 人員工資 財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的?
哦哦,看錯(cuò)了。那我下個(gè)月是不是要多計(jì)提回來
同學(xué)你好,可以將多交的計(jì)入管理費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅