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老師!有兩個(gè)問題:1、年底應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)、銷項(xiàng)分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護(hù)費(fèi)做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝??!

2021-01-03 10:00
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2021-01-03 10:00

1,表示留底,不管他 2,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款

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你好,這2個(gè)借方余額都留著以后抵扣抵減的。說明有留底
2021-01-03
1、年底應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)、銷項(xiàng)分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額,表示留抵增值稅,在次年繼續(xù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。不用進(jìn)行其他處理了。 2、稅控維護(hù)費(fèi)做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額,需要年末結(jié)轉(zhuǎn)處理。分錄是: A、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) B、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-01-03
你好,有借方余額表示有留底的,不用處理。減免稅款科目期末借方余額也轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了。
2021-01-03
1,表示留底,不管他 2,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款
2021-01-03
你好 這個(gè)你結(jié)賬到營(yíng)業(yè)外支出的
2023-03-22
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