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老師,現(xiàn)在問題就是這樣的,我們進(jìn)貨的時(shí)間跟開發(fā)票的時(shí)間和打款的時(shí)間都不一致,都不在一個月,我們賣貨的時(shí)間跟開發(fā)票的時(shí)間和給我們打款的時(shí)間也不在一個月,這咋辦呢?做賬思路是怎樣的呢?對稅務(wù)上有啥影響嗎?

2023-01-01 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-01 15:54

同學(xué),你好 這個不要緊的,不在一個月很正常的

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快賬用戶7908 追問 2023-01-01 15:59

那我怎么做賬呢?我應(yīng)該是怎樣的思路呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-01 16:23

同學(xué),你好 按照你實(shí)際業(yè)務(wù)的思路來,付錢做付錢的分錄,開票做開票的分錄

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同學(xué),你好 這個不要緊的,不在一個月很正常的
2023-01-01
我同學(xué)我們開發(fā)票的時(shí)候借應(yīng)收賬款貸準(zhǔn)營業(yè)務(wù)收入帶應(yīng)繳稅費(fèi),然后呢,嗯,如果說咱采購的發(fā)票沒有到的話,可以借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,暫估如果到了的話,借庫存商品,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款,然后借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,后期付款的時(shí)候記應(yīng)付賬款貸銀行存款。通過這個應(yīng)收和應(yīng)付過渡就可以了。
2023-01-01
你好;? 你買貨物;? ? 收到貨物 做暫估 (如果發(fā)票在后;) 借庫存商品 -暫估貸 應(yīng)付賬款-暫估 ; 付款;借應(yīng)付賬款-暫估貸銀行存款 ;收到發(fā)票不對的;? ?先看什么原因? ?
2023-01-03
您好,發(fā)票問題可以讓對方重開,可以的,因?yàn)檫@種是因?yàn)榘l(fā)票的問題是可以入賬的。
2020-12-23
您好 那您簽訂合同的時(shí)候可以寫根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生開具發(fā)票 不等付款才開具的 如果業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有開具發(fā)票 稅務(wù)查到會認(rèn)為是遲銷售的
2021-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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