您好,您沒有需要納稅調(diào)增事項(xiàng)?
老師 我們是一般納稅人 商貿(mào)公司 銷售水泥的 上個(gè)月收到一筆10萬元,可以先不做未開票收入嗎?
老師,本年新開的商貿(mào)公司,一般納稅人,銷售螺紋鋼,公司人數(shù)一人,開票收入就這一筆,這樣算應(yīng)納稅所得額對(duì)嗎?稅負(fù)是正常的吧?
老師,一般納稅人,去年7月份新開的商貿(mào)公司,符合小微企業(yè)稅收優(yōu)惠,剛才計(jì)算了應(yīng)納稅所得額后測(cè)算了所得稅稅負(fù)在0.45%。。。這個(gè)對(duì)嗎?我用應(yīng)納稅所得額除以本期收入計(jì)算出來的
您好,我公司是一家鋼琴銷售公司(一般納稅人),最近產(chǎn)生了一筆出租鋼琴的收入,租期半年,對(duì)方是個(gè)人,不要發(fā)票,那我做收入的時(shí)候是分期入其他業(yè)務(wù)收入吧,這個(gè)稅率是13%么?
請(qǐng)問老師,一般納稅人公司,銷售貨物,對(duì)方都不要發(fā)票就沒開,都做的無票收入,這樣合規(guī)嗎
甲公司固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會(huì)計(jì)分錄如何的不,如原值8萬,折舊累計(jì)3萬
南乳開票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過大,我們是總公司和分公司之間來回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個(gè)法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_了一個(gè)分公司,前期分公司運(yùn)行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過來的,現(xiàn)在稅局問我們,我們?cè)撛趺唇忉尯线m,避免稅務(wù)問題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營所得季度預(yù)繳申報(bào),前兩個(gè)季度企業(yè)利潤表僅有利息收入,稅務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)制要求,填報(bào)把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤表產(chǎn)生費(fèi)用,按照正常填寫時(shí),系統(tǒng)提示錯(cuò)誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因?yàn)槔⑹杖氡炯径葲]有放到收入中統(tǒng)計(jì)。目前提示無法申報(bào)成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個(gè)季度,季度平均值怎么取數(shù)計(jì)算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計(jì) 這兩種選哪種
確實(shí)投資款沒有到位,資產(chǎn)負(fù)債表全填寫了0,利潤表也全填寫了0,這個(gè)企業(yè)所得稅這邊提交不了。現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò)已經(jīng)繳納了個(gè)稅但是后期更正申報(bào)個(gè)稅對(duì)應(yīng)不上會(huì)計(jì)需要處理嗎?申報(bào)時(shí)忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號(hào)出了出口報(bào)關(guān)單,但是沒開普票,現(xiàn)在專管員讓報(bào)稅在9月,請(qǐng)問,系統(tǒng)中如何填寫
老師,購買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬
招待費(fèi)忘了。。。老師,是要在應(yīng)納稅所得額上加9696元嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
老師,這樣對(duì)嗎?
您好,是的,您的計(jì)算非常正確
老師,那我們這個(gè)公司符合小微企業(yè)稅收優(yōu)惠范圍吧?
您好,您的平均人數(shù)、平均資產(chǎn)總額,應(yīng)納稅所得額多少?
1人,資產(chǎn)總額不超過一百萬,應(yīng)納稅所得額6萬
您好,那您還是小微企業(yè)