您好,您沒有需要納稅調(diào)增事項(xiàng)?
老師 我們是一般納稅人 商貿(mào)公司 銷售水泥的 上個(gè)月收到一筆10萬元,可以先不做未開票收入嗎?
請(qǐng)問老師,新開的建材商貿(mào)公司,一般納稅人,10月份第一次開票收入,企業(yè)所得稅是按季還是按月預(yù)繳。這才第四季初
老師,本年新開的商貿(mào)公司,一般納稅人,銷售螺紋鋼,公司人數(shù)一人,開票收入就這一筆,這樣算應(yīng)納稅所得額對(duì)嗎?稅負(fù)是正常的吧?
老師,一般納稅人,去年7月份新開的商貿(mào)公司,符合小微企業(yè)稅收優(yōu)惠,剛才計(jì)算了應(yīng)納稅所得額后測(cè)算了所得稅稅負(fù)在0.45%。。。這個(gè)對(duì)嗎?我用應(yīng)納稅所得額除以本期收入計(jì)算出來的
您好,我公司是一家鋼琴銷售公司(一般納稅人),最近產(chǎn)生了一筆出租鋼琴的收入,租期半年,對(duì)方是個(gè)人,不要發(fā)票,那我做收入的時(shí)候是分期入其他業(yè)務(wù)收入吧,這個(gè)稅率是13%么?
老師我們公司的無票收入有兩種情況,一種是確定不要票,一種是不確定要不要票。那我申報(bào)無票收入的時(shí)候怎么申報(bào)?
收到一筆款,是A的名義轉(zhuǎn)到賬上,算是其中一個(gè)股東B的投資款,但現(xiàn)在另一位股東C認(rèn)為以另一人A轉(zhuǎn)來的款是不屬于A的投資款,他們已另外簽好說明協(xié)議,那這筆賬應(yīng)該如何記錄?
一年前的已入賬的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開票明細(xì)類別有問題,現(xiàn)在再讓對(duì)方重新紅沖開票入賬可以嘛,需要調(diào)整以前年度嘛
老師你好,我企業(yè)所得稅今天交了,我可以撤回嗎
合并公司當(dāng)年的匯算哪個(gè)公司做
老師開了一張專票,剩下是普票超30萬,全額納稅對(duì)不
老師 6月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 當(dāng)月供應(yīng)商有做部分紅沖 現(xiàn)在有兩張發(fā)票 一個(gè)正數(shù) 一個(gè)負(fù)數(shù) 抵扣勾選那里是只有正數(shù)發(fā)票 可以抵扣勾選嗎 請(qǐng)問負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦? 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額
老師,電子稅務(wù)局在哪里可以找到1季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,需要更正修改
老師,社會(huì)組織能開專用發(fā)票嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)出口退稅的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
招待費(fèi)忘了。。。老師,是要在應(yīng)納稅所得額上加9696元嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
老師,這樣對(duì)嗎?
您好,是的,您的計(jì)算非常正確
老師,那我們這個(gè)公司符合小微企業(yè)稅收優(yōu)惠范圍吧?
您好,您的平均人數(shù)、平均資產(chǎn)總額,應(yīng)納稅所得額多少?
1人,資產(chǎn)總額不超過一百萬,應(yīng)納稅所得額6萬
您好,那您還是小微企業(yè)