你好 ;? ?這個 建議是不低于1% ; 過低 怕有稅務風險的??
請問老師月末計提企業(yè)所得稅中,實際應納所得稅額適用于2019年小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,請問如何計算實際應納稅額,企業(yè)是一般納稅人,請問4.實際應納所得稅如何計算出來的
老師 公司7-9月利潤額44930.07元 申報所得稅 符合小型微企業(yè),應納所得稅44390.07*12.5%*20%=1109.75減免金額9987.77元,現(xiàn)在12月利潤表出來了,本年累計利潤額19290.24元 ,我應該怎么計算所得稅,計提12月應繳納所得稅金額
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認定標準,只有年度應納稅所得額從上個月開始大于小型微利企業(yè)的認定標準,所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因為今年出口業(yè)務銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務沒有那么多,年度應納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認定標準以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計算嗎
企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠--計算分析 一、某企業(yè)是以《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的資源為主要原材料的資源綜合利用企業(yè)。2022 年度在計算稅收優(yōu)惠前的計稅收入 500 萬元,準予扣除的成本費用為 200 萬元。請計算該公司2022 的應納稅所得額是多少?2022 的應納所得稅額是多少? 二、A公司為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè),2019年1月采取股權(quán)投資方式向B公司(未上市的中小高新技術(shù)企業(yè))投資150萬元,至2021年12月31日仍持有該股權(quán)。A公司2021年在未享受股權(quán)投資應納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策前的企業(yè)所得稅應納稅所得額為1000萬元。已知企業(yè)所得稅稅率為25%,A公司享受股權(quán)投資應納稅所得額抵扣的稅收優(yōu)惠政策。請計算: 1.A公司(創(chuàng)投)在2021年度能夠抵扣多少應納稅所得額? 2.A公司2021年度應繳納稅所得額是多少? 3.2021年度應繳納企業(yè)所得稅稅額是多少?(單位:萬元)
老師,本年新開的商貿(mào)公司,一般納稅人,銷售螺紋鋼,公司人數(shù)一人,開票收入就這一筆,這樣算應納稅所得額對嗎?稅負是正常的吧?
貸款,餐飲,居民日常服務,娛樂服務為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
那如何調(diào)整?這是實際的情況
你好;? ? ?你如果是真實的就不用考慮稅負率了。 如果過低稅務局找你; 你就解釋即可? ?