您好,這個是對的哈,對
老師圖片建筑實際賬,他們?yōu)樯吨苯佑霉こ淌┕?土建啊 土建不是包括原材料 人工,這樣看不出來??!預(yù)付賬款項目部 老師這是預(yù)付什么款,看不出來啊,為什么這樣設(shè)置太簡單了不 老師問下項目會計核算復(fù)雜不,核算這些細(xì)小的材料,我應(yīng)該怎么下手。那么多原材料 我都列出名字科目嗎?老師項目會計經(jīng)常涉及到那些明細(xì)科目,列出會計分錄?以及注意事項! 老師我作為財務(wù)怎樣監(jiān)督這些材料,有什么意見嗎?給領(lǐng)導(dǎo)匯報時候。問題較多,耐心回答,寫出會計分錄,沒有經(jīng)驗拜托,給詳細(xì)回答!
老師,你好,我們是被掛靠公司,2020年之前我們都是核定征收,今年改為查賬征收,2020年之前掛靠人來領(lǐng)工程款的時候我們直接扣稅金,分錄是借:應(yīng)付賬款,貸:稅金,貸:銀行存款,下個月繳納稅金的分錄借:稅金,貸:銀行存款,導(dǎo)致每個月應(yīng)交稅金科目一直都有余額,也沒有設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目,今年實行成本核算有進(jìn)項稅,不設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目的話進(jìn)項稅期末余額不能結(jié)轉(zhuǎn),所以我是不是要設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目,將應(yīng)交增值稅銷項稅、進(jìn)項稅、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅?
老師好,科目沒有按照往來核算的基本要求設(shè)置客商以及項目輔助核算,這句話針對應(yīng)付賬款的話,意思是指比如應(yīng)付賬款沒有設(shè)置暫估應(yīng)付賬款,也沒有客商名稱對嗎?
老師,公司給A客戶開票113萬(含稅價),屬走賬款;公司付給供應(yīng)商87.2萬(含稅價),供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點回款819680給出納,出納收款后還給A客戶私賬。這個是沒有真實業(yè)務(wù),走票的,銷項開的是土石方工程,進(jìn)項是運輸費,老板要求這一塊單獨核算,能看出利潤,我不知道怎么做賬,想了一下,做出來的分錄好像都不對,左邊這個,按平時的記賬都做進(jìn)去了,其他應(yīng)收評不了。后邊這個沒有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點一下,謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師,寫好了嗎? 不好意思,今天有事耽擱,我晚上寫好發(fā)給你 你好,你在做付供應(yīng)商把那個6%做費用處理 在收回來的時候做成本處理了,52350是扣的稅點 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬
老師好,請問下,關(guān)于預(yù)付出去的款項,針對于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個月兩次結(jié)算款會付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財稅軟件,原來是有個手工的表,出納每天登記對公付的公司款項,再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時間的方法,怎么去核銷,因為上了系統(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實時有時會收到的,希望老師可以給點思路,感謝
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項目名稱怎么填
老師我問下,以公司名義買的車,車款有專票,保險費有專票可以抵扣進(jìn)項嗎?可以入固定資產(chǎn),保險費入管理費用稅前抵扣嗎?
去年的專票今年能紅沖嗎
老師,稅務(wù)局發(fā)的通知(核實不動產(chǎn)持有人上層股權(quán)架構(gòu)), 里面內(nèi)容是(書面寫清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級企業(yè)或個人發(fā)生股權(quán)變更的情況) 老師,這是什么意思啊
我公司24年6月份買了個機(jī)器,但是之前外賬會計從來沒有計提折舊,我現(xiàn)在想從你25年4月份來分兩個季度補(bǔ)計提折舊,這個具體的分錄應(yīng)該怎么寫,原值是16萬,分8年計提,殘值是百分之五,算出來每個月折舊是1583.33元,具體怎么做分錄啊
老師,請問一下專利轉(zhuǎn)讓費是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項,備注專利轉(zhuǎn)讓費的,那我們開票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
可以把自己的車租給自己注冊的個體戶嗎?具體要怎么做?
這個月報個稅到多少號
你好,老師,沖減了去年的多做的工資費用,調(diào)整去年的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)和利潤表對吧
你好,請問一年營業(yè)收入5600萬左右,應(yīng)付賬款應(yīng)該有多少余額算比較正常啊,我們賬上應(yīng)付是負(fù)數(shù),預(yù)付的多很多也沒開發(fā)票過來,我們要填給客戶填多少比較合理