您好, 是的 高新企業(yè)是15%的稅率的
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
老師:關(guān)于小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策我還是有點兒不明白,小型微力企業(yè)年納稅額不超過100萬元的,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即2.5%繳納。(試用時間是2021.01.01-2022.12.31) 年納稅額超過100萬元但不超過300萬元部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即10%繳納(2019.1.1-2021.12.31) 超過300萬元部分25%繳納,是這樣嗎?
老師好,小微企業(yè)的高新是不是用處不到,比如當年的稅前會計利潤100萬,那按照現(xiàn)在的政策就2.5 如果按高新那就是15。 所以是不是 高新對那些利潤超300萬的企業(yè) 比較有用
老師,你好,我們是做技術(shù)服務(wù)行業(yè)的,我們單位11月公布被評為高新技術(shù)企業(yè)了,我們是不是從11月份就可以享受高新技術(shù)企業(yè)的優(yōu)惠了?所得稅按照15%?可以同時享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠嗎?100萬以內(nèi)是2.5% 100萬-300萬按照10%來繳納所得稅呢?
你好...我想問一下小微企業(yè)所得稅不超過100萬是2.5%..超過100萬不超過300萬...是5%... 那超過300以后呢..這個2.5和5是怎么算的.. 那高新企業(yè)企業(yè)所得稅15%...那申請高新企業(yè)還有什么優(yōu)惠嗎
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
2022年政策:100萬以內(nèi)2.5%,300萬以內(nèi)是5%-2.5萬,超過300萬25%(高新15%)
東老師,是這樣嗎?
是的 如果高新企業(yè)同時也是小微的話 就是這個政策