你好 1.是的 2也是正確的??
收到去年的費用發(fā)票是不是要記入以前年度損益調整科目?
老師,我想調整一筆以前年度多記帳的費用,今年調整,不影響所得稅,不需繳納所得稅,去年公司虧損,我是不是只需要將以前年度損益的余額直接轉入未分配利潤。那么,去年的報表需要調整嗎?還我今年1季度的報表也要調整嗎?
老師,以前年度損益調整是單指去年(甚至更早)的發(fā)票,還是說屬于去年的費用,但是發(fā)票今年開過來,這種要做以前年度損益調整嗎
老師1、去年的費用發(fā)票沒有登記,登記到今年就需要用以前年度損益。 2、去年的收入已做賬的、但是今年紅沖了,是不是直接負數發(fā)票就行了,不需要用以前年度損益調整
去年暫估記重復了,并且導致年終調整了成本使成本增加了。今年發(fā)現重復記賬。需要沖減去年暫估的原材料和去年調整多記的成本。分錄直接做負數還是需要用以前年度損益調整科目?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師哪些情況需要使用以前年度損益調整了
你好 1的情況就要用的呢?
就是調整以前年度差錯 影響損益 的?
那老師為啥情況二不用了,這個影響今年的收入了
因為這個是屬于開紅字發(fā)票。在匯算清繳的時候,納稅調整。
開紅字發(fā)票處理的規(guī)定就是紅沖當期的收入。
哦哦哦 ,1、那老師如果去年的收入但是漏記,是不是要用以前年度損益調整, 2、這種少記漏記,或者科目記錯影響損益的科目就需要用 以前年度損益調整
你好 1是? 是的 這樣對?