你好,只要是以前年度的,在以前年度調(diào)整匯算清交的情況下,都是做以前年度損益調(diào)整。

去年的發(fā)票今年做了以前年度損益調(diào)整,以后聽說(shuō)還要調(diào)出來(lái)是嗎
老師,以前年度損益調(diào)整是單指去年(甚至更早)的發(fā)票,還是說(shuō)屬于去年的費(fèi)用,但是發(fā)票今年開過(guò)來(lái),這種要做以前年度損益調(diào)整嗎
老師你好,去年安全生產(chǎn)費(fèi)沒有計(jì)提,今年計(jì)提借以前年度損益調(diào)整,但是去年沒有支出計(jì)提的這么多啊,還可以做借以前年度損益調(diào)整嗎?
今年賬目有涉及到去年的成本發(fā)票,有做以前年度損益調(diào)整,那么是需要去調(diào)整去年的年報(bào),還是說(shuō)今年的年報(bào)可以顯示以前年度損益調(diào)整呢?
老師您好,今年對(duì)去年損益類的科目有些調(diào)整,所以用到了以前年度損益調(diào)整科目 ,比如管理費(fèi)用少計(jì)提了,于是,做了借:以前年度損益調(diào)整,貸,銀行存款,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在我要做去年的年報(bào),那么年報(bào)的報(bào)表需要改嗎
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒有開發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤(rùn)貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬(wàn)這樣
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒填過(guò)
車輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的

