你好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 確認(rèn)收入。
學(xué)生開(kāi)課前全額繳納培訓(xùn)費(fèi),我們也同時(shí)開(kāi)出了普票。合同沒(méi)有明確規(guī)定需要多久內(nèi)上完課,一般我們默認(rèn)是2年內(nèi)上完。我們是小規(guī)模納稅人,那在收到學(xué)費(fèi)并且開(kāi)出票時(shí),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?是一次性確認(rèn)收入嗎?
我司為小規(guī)模納稅人,做信息化軟件服務(wù)業(yè)務(wù)。 2022年11月我們開(kāi)出發(fā)票40萬(wàn),已申報(bào)繳納增值稅; 同月11月我們也收到了這筆款。 現(xiàn)在問(wèn)題是,我們不想在2022年確認(rèn)這筆收入,因?yàn)楹贤募s還沒(méi)有完全完成,我們想在2023年再確認(rèn)。所以11月開(kāi)發(fā)票和收款的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?
老師我們單位做游戲的培訓(xùn),學(xué)員學(xué)費(fèi)都是一次性繳納的,但是每個(gè)人上課的周期都不一樣,有的2年有的3年,而且課時(shí)都是不固定的,這樣怎么確認(rèn)收入?我們?cè)谑盏綄W(xué)員學(xué)費(fèi)的時(shí)候也是當(dāng)期就開(kāi)票確認(rèn)收入和增值稅了,但是這個(gè)課時(shí)周期這么長(zhǎng)一次性確認(rèn)收入也不合理吧?
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,為什么是應(yīng)收賬款,不是銀行存款?另外必須當(dāng)期一次性確認(rèn)收入嗎?能不能分期確認(rèn)收入?
也可以是銀行存款的哈,分期確認(rèn)最好與主管稅局確認(rèn)準(zhǔn)確性。
是不是我們開(kāi)票了就必須當(dāng)期確認(rèn)收入?但是合同是2年履約期
你好,收入確認(rèn)口徑得與稅務(wù)一致。