是的,要進行紅沖的,然后重新開票
老師,我有一個去年的設(shè)計施工一體化的總承包項目,當時甲方說讓設(shè)計費開給我們施工企業(yè)我們開票給甲方,現(xiàn)在要付尾款了,甲方又不同意了,非要設(shè)計公司開票給他們,現(xiàn)在設(shè)計公司要求我退票給他們,他們錢退回來,可是去年發(fā)票已經(jīng)做進項目成本,那我把發(fā)票退給他,發(fā)票是專票,去年也認證抵扣了,那賬我要怎么調(diào)整,還有20年的匯算清繳報表怎么調(diào)整
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務局風險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師,我公司去年給甲方開了10萬元面值一張的發(fā)票,合計75萬元,由于甲方后面公司名稱有變化,今天說發(fā)票抵扣不了,得換票,讓我們重開,21年的發(fā)票,我現(xiàn)在怎么操作,紅沖嗎
老師 我們有一個工程項目前幾年的,現(xiàn)在只剩最后一筆工程款未付,甲方在高新區(qū),然后就要求我們在高新開分公司開票,把稅交到高新,我們開了分公司,申請了全電票紙質(zhì)發(fā)票(甲方要紙質(zhì)票)面額只有10萬,不夠用,要開120多萬的票,現(xiàn)在怎么申請全電票紙質(zhì)發(fā)票的面額,需要一下操作流程?
老師,我們公司7月份開出了一張25000的服務費發(fā)票,對方也已經(jīng)付款,也已經(jīng)認證抵扣了?,F(xiàn)在說要將其中的12500開給第三方,要紅沖。怎么操作呢?1、對方已經(jīng)抵扣,由對方申請開具紅字發(fā)票,然后我方開具發(fā)票,然后將12500退還給對方。2、將紅字發(fā)票12500元給對方,對嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
紅沖是每一張都得對應的紅沖掉嗎
是的,你的理解是對的