對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,我公司為銷(xiāo)售方,上月開(kāi)了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣過(guò)了,本月要紅沖重新開(kāi),對(duì)方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開(kāi)票軟件里開(kāi)具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
您好,我公司收到一張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,然后年底對(duì)方要折扣給我們,叫我們協(xié)助開(kāi)張信息表他們開(kāi)張紅字折扣發(fā)票,那我已經(jīng)抵扣的了,又對(duì)方有張紅字發(fā)票,我怎么申報(bào)的?
別人開(kāi)給我公司的一張專(zhuān)票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對(duì)方 對(duì)方說(shuō)因?yàn)榘l(fā)票我們用掉了,所以需要開(kāi)具紅字信息表,然后他們?cè)匍_(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票出來(lái) 請(qǐng)問(wèn)程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
老師,你好,問(wèn)一下1月份開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要作廢,已經(jīng)抵扣了,然后開(kāi)具了紅字發(fā)票,那我們作為銷(xiāo)售方,要怎么弄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是購(gòu)貨方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開(kāi)具了紅字發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)紅字信息表開(kāi)具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
期初未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是找哪個(gè)科目,實(shí)際是幾月
老師的我只是做了 進(jìn)項(xiàng) 但是沒(méi)有抵扣 只是賬做了 我是需要做進(jìn) 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問(wèn)試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢(qián)的門(mén)禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應(yīng)收款 30.00 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢(qián),對(duì)方把這30收了15當(dāng)做門(mén)禁卡的使用費(fèi)用,銀行對(duì)公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應(yīng)該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 15.00 貸:其他應(yīng)收款 30.00
收到補(bǔ)開(kāi)的專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,前期已申報(bào)收入,當(dāng)期增值稅如何申報(bào)?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是否已認(rèn)證
老師差旅費(fèi)記管理費(fèi)用—差旅費(fèi),差旅補(bǔ)貼呢?例如300元一天補(bǔ)貼
老師,從客戶處退回來(lái)的商品產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)是做在銷(xiāo)售費(fèi)用--運(yùn)費(fèi)嗎
老師中午好,我想問(wèn)一下利潤(rùn)表上的最終的剩的凈利潤(rùn)和收入成本費(fèi)用,這個(gè)比例應(yīng)該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個(gè)比列呢!苗木公司比如說(shuō)是收入10000塊錢(qián),費(fèi)用是2000塊錢(qián),成本應(yīng)該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師