你好 1;? ? ?借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤? ; 這樣來紅沖??
老師,您好,請教一下 ,用的小企業(yè)會計準則,沒有 以前年度損益調(diào)整 科目,匯算清繳退稅的分錄 可以直接做 借:銀行存款 貸:所得稅費用 嗎
去年做了5萬暫估費用,借,管理費用暫估,貸,其他應付款,跨年了,今年可以直接沖紅嗎? 還是需要用以前年度損益調(diào)整?怎么做分錄呢,現(xiàn)在我拿到費用票了
老師 去年做的分錄 借管理費用 貸銀行存款 這個分錄做錯了 我今年可以直接紅沖嗎 我們是小企業(yè)準則 沒得以前年度損益調(diào)整
老師,去年我一個分錄寫的借管理費用,貸銀行存款,今年錯了,我要沖掉應該怎么做呢,我們小企業(yè)準則,沒有以前年度調(diào)整
老師,去年我做了分錄借管理費用3萬,貸銀行存款,這個月需要沖銷掉,3萬塊退回來了,謝謝老師,我現(xiàn)在沖銷怎么做,我們小企業(yè)沒有以前損益調(diào)整
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當月支付的20萬購買車間設備用配件,這個配件在當月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報???
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當月,還是做到2024年12月?
只需要做一個分錄就可以嗎
你好; 是的; 紅沖分錄就這樣做? ?
好的 這樣紅沖了 是不是利潤也會減少3萬
你好;? ? 是的;利潤會增加的; 你會? 涉及所得稅的調(diào)整??
我做了老師你這個分錄 月末是不是也會結(jié)轉(zhuǎn)到損益
你好;? ? 不用; 利潤分配已經(jīng)是最后的科目了。 到時考慮是否影響所得稅在調(diào)整?
不影響所得稅 我們虧了100多萬
你好;? ? 那你就不管所得稅的處理; 你去把年報處理下即可? ?
老師 那意思我布能直接就把原來分錄紅沖 不用未分配利潤可以嗎
老師 是今年3月份發(fā)現(xiàn)的 所以我今年3月就直接做的相反分錄 紅沖 沒有未分配利潤 這個會有問題嗎 我們是虧損 從去年一直虧損 到現(xiàn)在虧損100萬朵萬了
你好 ;? 要用利潤分配;因為你跨年了 2.? ?跨年了直接做科目; 是不對的??
嗯嗯 那我用你那個分錄做 報表還是不平呢
你好;? 本身調(diào)整了 跨年損益; 報表勾稽就會有這個差異金額的; 對的??
嗯嗯 我利潤表就比資產(chǎn)負債表多這個費用的金額 一直不平
你好; 是的; 就是會有這個差異金額的??
老師 那我必須要重新申報財務報表嗎
可不可以就我那樣做 因為改的話太麻煩了 我們虧了100多萬 比起這個3萬很小的金額了
你好1; 是的; 會涉及修改年報數(shù)據(jù)的 ;2.? ?那你要改的
不改可以嗎,后面得不得有什么問題
你好;? 要改的;賬實一致 ; 你這樣會造成 申報數(shù)據(jù)不對;查到可能罰款的??