同學你好 你的問題是什么
計算本月應(yīng)付工資總額為120000元,其中生產(chǎn)工人工資90000元,車間管理人員工資18000元,行政管理人員工資120000元,另外,AB兩種產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資按生產(chǎn)工時自己分配,其中a產(chǎn)品好2000小時b產(chǎn)品是1000小時
維達公司基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人的計時工資共計20000元,規(guī)定按定額工時比例在A、B兩種產(chǎn)品之間進行分配。這兩種產(chǎn)品的工時定額為:A產(chǎn)品20分鐘,B產(chǎn)品25分鐘;投產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量為:A產(chǎn)品9000件,B產(chǎn)品6000件;輔助生產(chǎn)車間(只提供一種勞務(wù))生產(chǎn)工人工資9000元;基本生產(chǎn)車間管理人員工資5000元,輔助生產(chǎn)車間管理人員工資1500元;行政管理部門人員工資3000元。編制分配工資費用的會計分錄
維達公司基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人的計時工資共計20000元,規(guī)定按定額工時比例在A、B兩種產(chǎn)品之間進行分配。這兩種產(chǎn)品的工時定額為:A產(chǎn)品20分鐘,B產(chǎn)品25分鐘;投產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量為:A產(chǎn)品9000件,B產(chǎn)品6000件;輔助生產(chǎn)車間(只提供一種勞務(wù))生產(chǎn)工人工資9000元;基本生產(chǎn)車間管理人員工資5000元,輔助生產(chǎn)車間管理人員工資1500元;行政管理部門人員工資3000元
某企業(yè)基本生產(chǎn)車間。生產(chǎn)ab兩種產(chǎn)品,本月發(fā)生的生產(chǎn)工人的計時工資,共計90000元,a產(chǎn)品完工500件,B產(chǎn)品完工800件,單件產(chǎn)品工時定額為a產(chǎn)品兩小時,B產(chǎn)品一小時,是計算和分配ab兩種產(chǎn)品各自應(yīng)負擔的工資費用,另外車間管理人員的工資為8000元,企業(yè)管。生產(chǎn)ab兩種產(chǎn)品,本月發(fā)生的生產(chǎn)工人的計時工資,共計90000元,a產(chǎn)品完工500件,B產(chǎn)品完工800件,單件產(chǎn)品工時定額為a產(chǎn)品兩小時,B產(chǎn)品一小時,是計算和分配ab兩種產(chǎn)品各自應(yīng)負擔的工資費用,另外車間管理人員的工資為8000元,企業(yè)管理人員的工資為3000元,企業(yè)按工資的14%提取職工福利費是進行該項工資及福利費分配的核算。
計算題1.某企業(yè)基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)ab兩種產(chǎn)品,本月發(fā)生的生產(chǎn)工人的計時工資,共計90000元,a產(chǎn)品完工500件,B產(chǎn)品完工800件,單件產(chǎn)品工時定額為a產(chǎn)品兩小時B產(chǎn)品一小時是計算和分配ab兩種產(chǎn)品各自應(yīng)負擔的工資費用,另外車間管理人員的工資為8000元,企業(yè)管理人員的工資為300元,企業(yè)按工資的14%提取職工,福利費是進行該項工資及福利費分配的核算。
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
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