你好,學員,具體哪里不清楚的
某車間7月份工資如下:基本生產(chǎn)車間管理人員工資9200元,輔助生產(chǎn)車間管理人員工資4800元,管理部門管理人員工資3600元,生產(chǎn)工人工資共計86000元,生產(chǎn)工人工資在甲乙兩種產(chǎn)品之間按照工時比例分配。甲產(chǎn)品工時為9000小時,乙產(chǎn)品8200小時。
分配職工薪酬費用。 基本生產(chǎn)車間:生產(chǎn)工人工資30000元,管理人員工資3000元。 供電車間:生產(chǎn)工人工資10000元,管理人員工資1000元。 供水車間:生產(chǎn)工人工資5000元,管理人員工資2600元。 管理部門:人員工資4000元。 銷售部門:人員工資5000元。 基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資按生產(chǎn)a產(chǎn)品和b產(chǎn)品兩種產(chǎn)品的人工工時比例分配。本月工人生產(chǎn)a產(chǎn)品用了300小時,生產(chǎn)b產(chǎn)品用了200小時。職工工資未付。 分配a產(chǎn)品和b產(chǎn)品應該負擔的職工費用,并根據(jù)其他信息寫分錄。
維達公司基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人的計時工資共計20000元,規(guī)定按定額工時北例在A、B兩種產(chǎn)品之間進行分配。這兩種產(chǎn)品的工時定額為:A產(chǎn)品20分鐘,B產(chǎn)品25鐘;投產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量為:A產(chǎn)品9000件,B產(chǎn)品6000件;輔助生產(chǎn)車間(只提供一種勞務)生產(chǎn)工人工資9000元;基本生產(chǎn)車間管理人員工資5000元,輔助生產(chǎn)車間管理人員工資1500元;行政管理部門人員工資3000元。3.要求:根據(jù)以上資料,編制分配工資費用的會計分錄(基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資要列示產(chǎn)品和成本項目,輔助生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資要列示成本項目,輔助生產(chǎn)車間的制造費)
維達公司基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人的計時工資共計20000元,規(guī)定按定額工時比例在A、B兩種產(chǎn)品之間進行分配。這兩種產(chǎn)品的工時定額為:A產(chǎn)品20分鐘,B產(chǎn)品25分鐘;投產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量為:A產(chǎn)品9000件,B產(chǎn)品6000件;輔助生產(chǎn)車間(只提供一種勞務)生產(chǎn)工人工資9000元;基本生產(chǎn)車間管理人員工資5000元,輔助生產(chǎn)車間管理人員工資1500元;行政管理部門人員工資3000元。編制分配工資費用的會計分錄
某企業(yè)在20**年9月份共發(fā)生資產(chǎn)費用32,000元,其中基本生產(chǎn)車間工人工資2萬元?;旧a(chǎn)車間管理人員工資1500元,輔助生產(chǎn)車間人員工資5000元。行政管理員工資2500元,銷售人員工資3000元,該企業(yè)基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,甲產(chǎn)品實際生產(chǎn)工時為6000小時,以產(chǎn)品實際工時為4000小時,要求按照生產(chǎn)工時比例分配甲、乙產(chǎn)品應分配的人工費用并編寫相應的會計分錄。
老師,我想接一個建筑安裝公司的賬目,交接的時候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導我一下,我想重新建一個賬套,好像還怕365財稅云和以前的稅務取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導我一下,謝謝老師了!
2月1號不是應該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢