你好,你是在幾月份選擇的退稅勾選?
老師,咨詢一個(gè)問題 外貿(mào)型出口退稅企業(yè),10月份的業(yè)務(wù),收到可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,忘記做退稅申報(bào),只能在11月份進(jìn)行勾選操作,那我10月份的賬務(wù)如何做賬 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
請問今天做了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的出口退稅勾選,勾選統(tǒng)計(jì)的所屬期自動(dòng)顯示11月份,這種情況是連同10月份增值稅申報(bào)表一起申報(bào),還是下個(gè)月報(bào)11月份增值稅的時(shí)候再申報(bào)?
請問申報(bào)11月份增值稅時(shí)著急領(lǐng)票就沒有勾選進(jìn)項(xiàng)直接申報(bào)了,后來作廢申報(bào)后,在勾選平臺(tái)里面直接勾選了進(jìn)項(xiàng)并申請了統(tǒng)計(jì),才發(fā)現(xiàn)勾選進(jìn)項(xiàng)的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現(xiàn)在平臺(tái)里沒有回退到上一所屬期這個(gè)按鈕,需要怎么處理?
老師,請問11月份申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)時(shí),有三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要做出口退稅,做了退稅勾選,可是申報(bào)時(shí)忘記了,要怎么辦,謝謝
老師,請問4月份勾選的出口退稅,在報(bào)4月份增值稅的時(shí)候,這個(gè)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也自動(dòng)出現(xiàn)在了附表二,可不可以申報(bào)呢?
幾萬塊一次性入費(fèi)用,利潤就減少,減少所得稅,對下一年也沒有什么影響吧?
請問老師,我們給廠家開7萬的陳列費(fèi)的專票,后面廠家給我們發(fā)了9萬的貨款,我們只用付2萬,那7萬就相當(dāng)于抵了貨款,其實(shí)也屬于是廠里給我們賣貨的補(bǔ)貼 ,這個(gè)賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶消費(fèi)2852元,優(yōu)惠了52元,客戶實(shí)付了2800元,我們也開具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負(fù)數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請問優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄
你好老師新廠裝修費(fèi)計(jì)入什么科目
收到的普通發(fā)票,抬頭是對的,但是沒寫稅號(hào),這樣發(fā)票可以用嗎?如果入賬了,后期匯算清繳需要調(diào)整嗎?對企業(yè)有什么影響嗎?
在公司內(nèi)搭建了一個(gè)視頻室,也貼壁紙,搭建龍骨等,這些費(fèi)用開什么發(fā)票?
收支報(bào)表是權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制
利潤表中的營業(yè)收入,具體指哪些收入?
利潤表中的營業(yè)收入,具體指哪些收入?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 余額怎么結(jié)平 用哪個(gè)科目 謝謝老師
11月份作的退稅勾選
應(yīng)該在12月份申報(bào)的 電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有公率申報(bào)或者是多費(fèi)申報(bào),你看一下你修改,修改不了的話就去稅務(wù)局。
12月份申報(bào)這三筆退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不行么
你好,主要是你稅務(wù)局能比對通過嗎?你可以試一下的。