同學(xué)你好 這個可以申報
老師,請問貿(mào)易型出口企業(yè)未開具出口發(fā)票的,怎么申報請以前月份的退稅,進(jìn)項在之前月份已經(jīng)退稅勾選了的,現(xiàn)在要退4-6月的稅
您好老師,請問這個月申請了期末增值稅增量留底退稅,是在5月份申報4月份表時填附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?做賬也是4月份做嗎
請問四月份取得的進(jìn)項發(fā)票,5月份開具的出口免稅發(fā)票,在五月份增值稅申報表申報了出口收入,7月份申請出口退稅可以嗎?
就是我們這個進(jìn)出口的,在8月份的時候沒有勾選出口退稅的進(jìn)項,在9月份勾選的時候已經(jīng)是屬于9月份了但是已經(jīng)在八月份把那個銷項開了,現(xiàn)在申報申報報表的時候讀取沒有進(jìn)項,
請問今天做了一張進(jìn)項發(fā)票的出口退稅勾選,勾選統(tǒng)計的所屬期自動顯示11月份,這種情況是連同10月份增值稅申報表一起申報,還是下個月報11月份增值稅的時候再申報?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨(dú)資點(diǎn)填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
為什么呀,我已經(jīng)申請了出口退稅,然后這張進(jìn)項發(fā)票也可以抵扣?
同學(xué)你好 出口退稅的不能抵扣進(jìn)項