同學(xué)你好 這個(gè)可以申報(bào)
老師,請(qǐng)問貿(mào)易型出口企業(yè)未開具出口發(fā)票的,怎么申報(bào)請(qǐng)以前月份的退稅,進(jìn)項(xiàng)在之前月份已經(jīng)退稅勾選了的,現(xiàn)在要退4-6月的稅
您好老師,請(qǐng)問這個(gè)月申請(qǐng)了期末增值稅增量留底退稅,是在5月份申報(bào)4月份表時(shí)填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做賬也是4月份做嗎
請(qǐng)問四月份取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,5月份開具的出口免稅發(fā)票,在五月份增值稅申報(bào)表申報(bào)了出口收入,7月份申請(qǐng)出口退稅可以嗎?
就是我們這個(gè)進(jìn)出口的,在8月份的時(shí)候沒有勾選出口退稅的進(jìn)項(xiàng),在9月份勾選的時(shí)候已經(jīng)是屬于9月份了但是已經(jīng)在八月份把那個(gè)銷項(xiàng)開了,現(xiàn)在申報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候讀取沒有進(jìn)項(xiàng),
請(qǐng)問今天做了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的出口退稅勾選,勾選統(tǒng)計(jì)的所屬期自動(dòng)顯示11月份,這種情況是連同10月份增值稅申報(bào)表一起申報(bào),還是下個(gè)月報(bào)11月份增值稅的時(shí)候再申報(bào)?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,你好,問一下5月份的印花稅計(jì)提時(shí)漏算了租賃合同,填報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營業(yè)外支出進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價(jià)值的不是計(jì)入營業(yè)外收入對(duì)嗎
老師這個(gè)題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計(jì)稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個(gè)題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題:股東是以實(shí)物為注冊資金,那么實(shí)物購買的時(shí)候需要開票嗎?
請(qǐng)問下我的報(bào)關(guān)單和我的進(jìn)項(xiàng)不一致,報(bào)關(guān)單是2個(gè)規(guī)格,單價(jià)一樣,數(shù)量是總的,進(jìn)項(xiàng)是2個(gè)單價(jià),數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
公司主要做調(diào)查的,市場上發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品是假貨,就購買了,沒有發(fā)票,只有收據(jù),請(qǐng)問怎么做賬
老師,我是點(diǎn)擊金馬商貿(mào)練習(xí),怎么進(jìn)來一直是興隆經(jīng)貿(mào)呀
老師,我們是制造生產(chǎn)企業(yè)有在各大電商平臺(tái)銷售自家的貨品,是一般納稅人。每個(gè)月在電商平臺(tái)產(chǎn)生的京豆或天貓積分,平臺(tái)要求我們開現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給他們,但是我們營業(yè)執(zhí)照上沒有現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問這可以開的嗎?
為什么呀,我已經(jīng)申請(qǐng)了出口退稅,然后這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以抵扣?
同學(xué)你好 出口退稅的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)