你賬上現(xiàn)在還有固定資產(chǎn)嗎?如果有的話,現(xiàn)在做清理,借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借其他應(yīng)收款 貸、固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時,她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計提時 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)19000,繳納時 借 應(yīng)交稅費(fèi)19000 貸 營業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實(shí)際繳納的,今年匯算時19年整體來說是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現(xiàn)在財務(wù)報表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅嬜鲑~沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務(wù),只做無票收入,對應(yīng)科目計入到哪里???說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應(yīng)科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下
老師好,原來有一筆處理公司的面包車沒有通過固定資產(chǎn)清理科目核算,也沒有交稅。當(dāng)時會計把這筆款項(xiàng)計入了其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)。后來S局查出來補(bǔ)了兩千多的稅,同時還查到庫存盤虧未查明原因補(bǔ)了一萬多的稅。這一萬三的稅費(fèi),直接就做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款,導(dǎo)致了應(yīng)交稅費(fèi)的余額負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在想要處理一下應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)余額,怎么處理呢?那些面包車都已經(jīng)被折舊完了,也沒辦法通過固定資產(chǎn)清理科目處理了。謝謝老師
怎么樣辦理靈活保險,老師
生產(chǎn)有機(jī)肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費(fèi)用的會計分錄
計算增值稅:(關(guān)稅十關(guān)稅率)x13%,還是(關(guān)稅十關(guān)稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,那張三可以到稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車賣給個人的買賣協(xié)議書嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時候用稅控系統(tǒng)開的3%紙質(zhì)普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個人漏報了,這個怎么補(bǔ)啊
老師好,請問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對嗎?,謝謝
當(dāng)時盤虧的庫存,賬務(wù)上怎么處理的?
當(dāng)時稅局的風(fēng)險應(yīng)對報告上寫的是2012年有盤虧7萬多,由于未找到差異原因未進(jìn)行處理,該配件盤虧在2013年仍未進(jìn)行處理,應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額就是12000多。在賬上也沒發(fā)現(xiàn)做過這筆盤虧的業(yè)務(wù)
借待處理財產(chǎn)損益 貸、庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借營業(yè)外支出,貸待處理財產(chǎn)損益
老師,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這筆業(yè)務(wù)可以通過待處理財產(chǎn)損溢科目嗎?
可以的,可以怎么做的?
老師,這一筆營業(yè)外支出是不是在明年所得稅匯算清繳的時候要調(diào)增啊。謝謝
對的,是的,是這么做的。
老師,上面那個關(guān)于固定資產(chǎn)清理的,賬上已經(jīng)沒有那么多固定資產(chǎn)了,是不是就沒有辦法把那筆稅費(fèi)提出來處理了?
你賬上有沒有固定資產(chǎn)?
有,不到十萬,是現(xiàn)在正在使用的兩輛車,在正常計提折舊
不是的,那個面包車呢,面包車當(dāng)時你處理的時候怎么做的?
當(dāng)時收到車款 會計直接 借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)(交錢人的名字)
你這個固定資產(chǎn)是不是還在賬上。
購買的時候做了固定資產(chǎn)沒有。
購買的時候是做了固定資產(chǎn),這個面包車現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒有了,全部折舊都提完了
借其他應(yīng)收款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),做這一個