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請(qǐng)問一下老師,我們公司有位員工,本來1號(hào)要出差到上海的,因?yàn)橐咔楦忻鞍l(fā)燒,她訂了飛機(jī)票后要退票,航空公司要收退票費(fèi)120元,請(qǐng)問這個(gè)120元能報(bào)銷入賬嗎?

2022-12-27 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-27 11:31

你好 可以 記管理費(fèi)用?

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快賬用戶8928 追問 2022-12-27 11:52

為什么呢?要計(jì)入管理費(fèi)用~差旅費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-27 12:23

因?yàn)槌霾顩]成功,所以計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)。

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快賬用戶8928 追問 2022-12-27 12:25

那么假如她下次出差放在下次一起報(bào)銷差旅費(fèi)可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-27 12:29

我覺得記差旅費(fèi)不恰當(dāng)。因?yàn)樗@次沒有出差。

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-27 12:30

你比如飛機(jī)票改簽這個(gè)費(fèi)用,然后下次出差的時(shí)候就入差旅費(fèi),這樣比較合理。但是你這個(gè)屬于沒有出差成功,用的退票費(fèi)記差旅費(fèi)就不恰當(dāng)了。

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你好 可以 記管理費(fèi)用?
2022-12-27
借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
2022-04-02
你好,報(bào)銷金額不可以大于發(fā)票。要么,再提供10塊錢的發(fā)票,要么先把10塊交回來以后再報(bào)
2022-04-02
你好,誤餐補(bǔ)助免稅,但是也需要申報(bào)的
2025-05-10
你好,那你要按照開的紅字發(fā)票先把你的分錄紅沖了,然后之后做免稅申報(bào)
2020-08-11
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