同學(xué)你好 成本發(fā)票不能用嗎
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),2019年10月成立的公司,現(xiàn)在正是每年匯算清繳的時(shí)間,我發(fā)現(xiàn)原來的會(huì)計(jì)在做賬時(shí),因2019年年底成立的公司,開了一些銷項(xiàng)發(fā)票,因有些款沒有在年底前到賬,沒有成本票,所以原來的會(huì)計(jì)就虛做了300萬的成本入賬,為了減少企業(yè)所得稅(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款),截止到目前,我看其他應(yīng)付款的貸方金額過大,怕引起稅務(wù)的關(guān)注,老師,我怎么調(diào)一下合適呢?
老師,我想請(qǐng)問一下,我新入職了一家建筑公司,這家公司,2017年成立,2019年10月以后才有業(yè)務(wù),以及賬務(wù)。但是我面試的時(shí)候了解到,說是2019年的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)虛高,因?yàn)樵谀甑组_出的銷項(xiàng)發(fā)票,但是成本票都是在次年給過來的。由于他們馬上要審計(jì)。請(qǐng)問,這個(gè)情況,是可以怎么調(diào)一下嗎?
老師,我才入職一家公司,這家公司現(xiàn)在要審計(jì),審計(jì)要審到今年上半年。報(bào)表上的預(yù)付賬款金額過大。說是要清理一下預(yù)付賬款。但是目前為止,我手上只有2019-2022年6月30日的明細(xì)賬電子版。請(qǐng)問,我通過明細(xì)賬,怎么查詢每一家欠發(fā)票的情況?我感覺明細(xì)賬,預(yù)付賬款的項(xiàng)目過多,我這邊也不好查是哪些家,我們這邊提前付了款,但是還沒收到發(fā)票的。
想問一下21年7月才成立的公司,然后22年的時(shí)候要求做21年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,報(bào)告是22年6月出來的,調(diào)整了很多包括利潤(rùn)什么的很大,這樣我做賬務(wù)調(diào)整是必須要在六月調(diào)整么?比如之前我用的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則但是財(cái)務(wù)報(bào)告出的時(shí)候是按新收入金融準(zhǔn)則來做的因?yàn)槲覀兩婕暗揭粋€(gè)租賃情況,我能否直接反結(jié)回21年做呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,可以用,只是,應(yīng)該屬于2019年的成本票,在次年才給過來,入賬也是入到的2020年,所以導(dǎo)致2019年的報(bào)表的利潤(rùn)虛高。
同學(xué)你好 那你用以前年度損益調(diào)整來做就可以了呀
老師,是在哪個(gè)年度做調(diào)整?直接在今年調(diào)嗎?
老師,我今天才新到一家建筑公司,這家公司2017年成立,成立至今,他們這家公司的賬務(wù)都是兼職會(huì)計(jì)在做。如果我這邊建賬的話,是按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來建,還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來建?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?那如果不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的話,應(yīng)該用哪個(gè)科目?如果涉及要調(diào)以前年度賬的話?,F(xiàn)在有個(gè)情況就是,2019年的銷項(xiàng)發(fā)票在年底才開出去,成本票在2020年才給過來。2017-2019是小規(guī)模納稅人,核定征收。2020年轉(zhuǎn)為一般納稅人,查賬征收。由于2019年的成本都入在了2020年,導(dǎo)致2019年的利潤(rùn)虛高。如果要調(diào),應(yīng)該怎么調(diào),才能體現(xiàn)當(dāng)年的真實(shí)性?
這個(gè)得看備案的是什么準(zhǔn)則
意思是,在稅局的備案嗎?是去辦什么業(yè)務(wù)備的案?
對(duì)的 就是稅務(wù)登記的時(shí)候選擇的會(huì)計(jì)制度
老師,如果建賬,沒有按照稅務(wù)登記的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來,這個(gè)有影響嗎?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn),很多中小企業(yè)的會(huì)計(jì),習(xí)慣用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。但是并非他們企業(yè)當(dāng)時(shí)做稅務(wù)登記的時(shí)候選擇的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則啊。
這個(gè)你報(bào)稅的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表i上有的會(huì)不一樣
老師,您后面說的這句話是什么意思?
同學(xué)你好 就是不一樣的準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)有項(xiàng)目不一樣
老師,我是想知道,就是,稅務(wù)登記的時(shí)候選用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但是建賬的時(shí)候選用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)有影響嗎?
同學(xué)你好 有的 科目不一樣 要和備案的一樣才行