你好,那你要按照開(kāi)的紅字發(fā)票先把你的分錄紅沖了,然后之后做免稅申報(bào)
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,1月份的時(shí)候本公司在四川攜程開(kāi)發(fā)票請(qǐng)款100萬(wàn)元,因?yàn)橐咔樵蚩腿宋茨艹鲂?,我公司也未退款給四川攜程。5月我們開(kāi)始發(fā)團(tuán)沖抵這個(gè)100萬(wàn)元,5月又開(kāi)通了其他幾個(gè)省份的攜程平臺(tái),現(xiàn)在是用4個(gè)省份平臺(tái)的應(yīng)收款抵了之前四川平臺(tái)的預(yù)收款,對(duì)方現(xiàn)在要我們把其他幾個(gè)平臺(tái)的發(fā)票開(kāi)給他們,讓我們自己沖四川平臺(tái)的紅字發(fā)票,1月份我們就開(kāi)始享受的免增值稅,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)下老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,1月份的時(shí)候本公司在四川攜程開(kāi)發(fā)票請(qǐng)款100萬(wàn)元,因?yàn)橐咔樵蚩腿宋茨艹鲂?,我公司也未退款給四川攜程。5月我們開(kāi)始發(fā)團(tuán)沖抵這個(gè)100萬(wàn)元,5月又開(kāi)通了其他幾個(gè)省份的攜程平臺(tái),現(xiàn)在是用4個(gè)省份平臺(tái)的應(yīng)收款抵了之前四川平臺(tái)的預(yù)收款,對(duì)方現(xiàn)在要我們把其他幾個(gè)平臺(tái)的發(fā)票開(kāi)給他們,讓我們自己沖四川平臺(tái)的紅字發(fā)票,1月份我們就開(kāi)始享受的免增值稅,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢(qián),2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開(kāi)的票,所以老板就打了100元錢(qián)進(jìn)去,在稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢(qián),代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢(qián),老板又私自把錢(qián)轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷(xiāo)售圖書(shū),去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開(kāi)了10萬(wàn)塊錢(qián)的發(fā)票,老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒(méi)告訴我們,也沒(méi)給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問(wèn)題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開(kāi)一張一樣的發(fā)票,但是要讓過(guò)一下流水,不然他們沒(méi)辦法平賬
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
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老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填