是,4月份 也要給她報個稅
老師,我想問一下我們有一個員工6月份入職的,他要補4月5月的社保,社保錢他用現(xiàn)金給老板的,6月份的社保費公司也是不承擔的因為他還沒轉正,都是現(xiàn)金轉給老板,那我給他報個稅的時候扣除項目要把社保寫上嗎
1.老師,5月份申報4月個稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月3日有一個離職員工,公司4月沒給她交社保,那么我5月申報4月個稅的時候就給這個離職的人員點擊非正常嗎? 2.5月申報4月個稅時發(fā)現(xiàn)有一名新員工公司4月剛給交社保,那么在人員信息采集中的入職時間填寫什么時間?
老師,請問,我4月份才有員工進公司,然后我4月份就報個稅了,做賬的時候計提了本月工資,然后4月份公司也扣了社保,那我到5月份的時候發(fā)工資就把個人那部分的社保給扣了,但是5月份也扣了社保,5月份的個人社保就要留到6月份發(fā)的時候再扣了吧?
在在4月份申報時補增了5個人的社保,增加社保年月從3月補買,4月18日繳納的社保費用有這5人的社保費費,然后在4月16日又去社保局解除這5人的社保,解除5人社保是從4月份,也就是說公司只給這5人買了3月份的一個月社保,這5個人只是給他們買社保,不發(fā)工資個人社保部分是由公司承擔:問:4月份社保繳費扣除是在4月份,增加年月在3月份,第一個問題是:這5個人要不要計提他們的工資,工資以什么來報個稅?問題2,我3月份沒有計提這個人的工資,也沒有計提這5人的社保,季報已報送。這種情況怎么處理合適?
在4月份申報時補增了5個人的社保,增加社保年月從3月補買,4月18日繳納的社保費用有這5人的社保費費,然后在4月16日又去社保局解除這5人的社保,解除5人社保是從4月份,也就是說公司只給這5人買了3月份的一個月社保,這5個人只是給他們買社保,不發(fā)工資個人社保部分是由公司承擔:問:4月份社保繳費扣除是在4月份,增加年月在3月份,第一個問題是:這5個人要不要計提他們的工資,工資以什么來報個稅?問題2,我3月份沒有計提這個人的工資,也沒有計提這5人的社保,季報已報送。這種情況怎么處理合適?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
文文老師,那等于是這個月給她發(fā)多少工資就報多錢個稅對嗎?
實發(fā)工資%2B個人社保部分,即按應發(fā)工資填寫本期收入
老師,這個人是我們親戚,說掛我們公司幫她交幾個月社保,是4月份給她增加的,扣了3月和4月的社保費,我就給她做工資,這樣賬怎么處理好呀
與正常員工的處理方式一樣的
老師,4月份是不是這樣做 借:管理費用~工資 4000 ? ? ? ?管理費用~社保1949.08(3+4月) ? ? 貸:應付職工薪酬? 2050.92 到了5月份發(fā)工資 借:應付職工薪酬? 2050.92 ? ? ?貸:銀行存款? ?2050.92 我現(xiàn)在報4月份個稅就填2050.92元這樣對嗎?
借:管理費用~工資 4000 管理費用~社保1949.08(3+4月) 貸:應付職工薪酬 2050.92 這個科目,貸方金額不對
文文老師,我公司只是幫親戚交社保,所有的費用她自己出,那這賬務怎么處理比較好?
全部自行承擔,交社保時 借:管理費用-社保費 貸:銀行存款
老師,但我是準備每個月給她做點工資,這樣避免以后怕查
工資按 2050.92計提與發(fā)放,可以的
如果給她發(fā)工資就要先計提工資吧?社保實際扣多少就做多少 借:管理費用~社保1949.08 貸:其他應付款~社保1949.08 然后繳納社保 借:其他應付款~社保1949.08 貸:銀行存款? 1949.08 4月計提工資 借:管理費用~工資? 4000 貸:應付職工薪酬~工資4000 5月實際發(fā)放工資 借:應付職工薪酬~工資4000 貸:銀行存款(實發(fā)數(shù))2050.92 ? ? ? ?其他應付款~社保? 1949.08 文文老師,你幫我看下是不是這樣做?請老師幫我指正
借:管理費用~社保1949.08
貸:其他應付款~社保1949.08
這個分錄不用寫了。否則 其他應付款會有余額