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老師,現(xiàn)在公司統(tǒng)計下月報稅需要多少錢,這個是新公司,5月才稅務報道,5月8號收到2張當天開的發(fā)票,1張是管理費專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的普票稅額是627.55元已支付金額,5月個稅是133.89元,【還有個空調合同正在走打款申請,空調合同里的專票稅是1443元,專票稅180元,這2稅額還沒給人家打款,不過稅費總額是1443+180=1623元這個數】,然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,已支付40%的專票稅為2,608.164元。我想問下這次我應該跟總公司說報多少稅,需要她們給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢

2023-05-22 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-22 17:47

你好1;? 你開票里面直接按照每月統(tǒng)計開票數據不含稅金額來報稅即可; 你是小規(guī)模還是一般納稅人;才好判斷后面的問題的??

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快賬用戶3403 追問 2023-05-22 17:50

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:52

你好1;? ? ?那你? 繳納增值稅你注意去勾選進項稅; 來抵扣哈; 到時你應交增值稅=銷項稅 - 進項稅來處理 的; 2.? ? 你收到的發(fā)票 進項稅合計來抵扣 來遞減銷項稅哈? ?;按照發(fā)票金額來支付? (如果是部分付款的 按照部分付款的金額來做分錄 )

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快賬用戶3403 追問 2023-05-22 18:00

現(xiàn)在沒有銷項票 全都是進項專票和普票

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齊紅老師 解答 2023-05-22 18:01

你好; 那你就? 暫時先不認進項稅哈; 你掛待認證進項稅掛著 帳哈?

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快賬用戶3403 追問 2023-05-22 18:03

還有張普票 不需要報嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 18:04

你好;? 你收到的發(fā)票不用你去報稅; 你做賬 后報企業(yè)所得稅即可;? ?沒有開票 你就 增值稅和附加稅? 還有 印花稅-0申報即可?

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快賬用戶3403 追問 2023-05-22 18:53

老師,每月需要報的稅是進項稅,難道不是嗎?我手里的全都是專票和普票進項稅,只是沒有銷項稅是0,真的0申報就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 18:58

你好報稅的是看的收入和銷項稅 ; 銷項稅是結合你抵扣 進項稅之后的數據來報 繳納的; ;你收到的是成本費用發(fā)票 ; 你 增值稅部分是0 申報哈? ;你先別去認證進項稅?

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快賬用戶3403 追問 2023-05-22 19:30

去哪里認證進項稅?

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快賬用戶3403 追問 2023-05-22 19:38

我知道是去電子稅務局里認證 簽了3個合同需要報印花稅吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 19:47

增值稅認證平臺去 勾選進項稅哈; 需要報印花稅的??

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快賬用戶3403 追問 2023-05-22 20:01

您說的認證是發(fā)票查驗平臺還是報稅的時候抵扣勾選那里的?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 21:25

你好;? 在報稅之前;去勾選進項稅的;? 系統(tǒng)要操作; 如果一點都不會操作勾選進項稅; 可以去學堂看看勾選課程哈 ; 有詳細講解視頻的?

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快賬用戶3403 追問 2023-05-22 21:54

我報過老師,我是說既然只有進項票無銷項票,那就下月先不報嗎?印花稅也是先不報嘍?不會產生滯納金嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-23 08:18

你好; 按月報哈 ; 先0申報

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快賬用戶3403 追問 2023-05-23 09:21

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-23 09:22

不客氣的; 記得一定要按月報稅哈;? ?不報會罰款的; 沒有發(fā)生就0申報; 滿意請給予評價!??

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快賬用戶3403 追問 2023-05-23 13:26

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-23 13:38

不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價?

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你好1;? 你開票里面直接按照每月統(tǒng)計開票數據不含稅金額來報稅即可; 你是小規(guī)模還是一般納稅人;才好判斷后面的問題的??
2023-05-22
同學,你好,你要查清楚,你收到的發(fā)票都是應該誰付款 分公司都需要哪些費用支出 查清楚后,再跟總公司去要錢
2023-05-24
您好,問題1:借:預付賬款-待攤費用 4830-273.4%2B21546
2023-06-03
同學你好, 首先第一點關于印花稅的問題,印花稅的計提依據就是合同列明的金額。第一個合同上列明13100金額,有沒有單度區(qū)分空調和運輸?有沒有無稅單列金額和稅額?關于4500的追加費用是否存在補充協(xié)議?如果區(qū)分了空調和運輸費金額,則報印花稅時系統(tǒng)上需要對購銷合同和運輸合同分開選擇;如果單列了無稅金額和增值稅額(合同里都要寫出來),那印花稅報稅基礎就按照無稅金額填寫,否則,需要按照用金額為基礎計算增值稅;第三追加4500有補充協(xié)議,且如上面二說的,價稅分開都單度在協(xié)議中列式了,那就按照無稅金額列式,否則4500全額列示,如沒有補充協(xié)議,聯(lián)系跟對方簽一個,否則入賬報稅都不規(guī)范。
2023-06-04
您好: 博新公司需要繳納的增值稅=(180000%2B5500%2B7900)/1.13*13%-17030-606.33-27.85-650/1.09*9%。
2022-10-06
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