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老師 你好!增值稅加計(jì)扣除我應(yīng)該怎么做分錄呢

2022-12-27 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-27 10:01

你好;? ? 繳納的時(shí)候 :借應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅貸其他收益 (抵減的部分? ?)

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快賬用戶2689 追問 2022-12-27 10:08

其他收益是營業(yè)外收入的科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-27 10:08

你好; 其他收益是單獨(dú)的一級(jí)科目 ; 看你的? 準(zhǔn)則里面有這個(gè)沒有 ; 沒有的話就用營業(yè)外收入 科目做即可? ?

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快賬用戶2689 追問 2022-12-27 10:11

好的 非常謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2022-12-27 10:14

?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)??

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你好;? ? 繳納的時(shí)候 :借應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅貸其他收益 (抵減的部分? ?)
2022-12-27
??你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款其他收益? ?
2021-08-05
你好,增值稅是因?yàn)槭裁丛蛎庹髁四兀?
2021-07-20
同學(xué)你好,平時(shí)不需要做計(jì)提分錄,只是在實(shí)際繳納增值稅且發(fā)生抵減稅額時(shí),做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入【這個(gè)就是加計(jì)抵減的金額】
2021-12-13
你好 這個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品的 還是10%的那個(gè)
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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