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Q

老師,你好,增值稅,附加,免稅應(yīng)該怎么做分錄呢?

2021-07-20 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-20 09:17

你好,增值稅是因?yàn)槭裁丛蛎庹髁四兀?

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快賬用戶8805 追問(wèn) 2021-07-20 09:18

未達(dá)起征點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:18

你好,增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄?

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快賬用戶8805 追問(wèn) 2021-07-20 09:34

老師,我按到你的方法,看他的分錄沒(méi)得問(wèn)題呀!為什么會(huì)有這種情況呢?

老師,我按到你的方法,看他的分錄沒(méi)得問(wèn)題呀!為什么會(huì)有這種情況呢?
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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:35

你好,沒(méi)有看到你提供的分錄,你提供的是余額表。

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快賬用戶8805 追問(wèn) 2021-07-20 09:36

老師,我對(duì)了分錄的,但是出來(lái)的科目余額表是這樣

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快賬用戶8805 追問(wèn) 2021-07-20 09:36

我應(yīng)該如何進(jìn)行調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:39

你好,增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

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快賬用戶8805 追問(wèn) 2021-07-20 09:40

不是,老師,我想問(wèn)科目余額表應(yīng)該如何進(jìn)行調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:41

你好,需要知道你單位科目余額表的形成原因,才知道該如何調(diào)整。 我已經(jīng)告訴你正確的增值稅,附加稅處理啊?

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快賬用戶8805 追問(wèn) 2021-07-20 09:43

謝謝,老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅是如何計(jì)提的呀

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:44

你好,季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 分錄是,借:所得稅費(fèi)用??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

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快賬用戶8805 追問(wèn) 2021-07-20 09:51

企業(yè)所得稅在借方是不是表示他沒(méi)有計(jì)提呀

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:52

你好,是應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅科目余額在借方的意思??

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快賬用戶8805 追問(wèn) 2021-07-20 09:53

我感覺(jué)我現(xiàn)在的科目余額表在借方是不是都是表示沒(méi)有計(jì)提呢

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快賬用戶8805 追問(wèn) 2021-07-20 09:53

是的呢,這是表示什么意思呢

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快賬用戶8805 追問(wèn) 2021-07-20 09:54

附加也是在借方的

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:54

你好,在借方,可能是沒(méi)有計(jì)提,或者預(yù)交了稅款?

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快賬用戶8805 追問(wèn) 2021-07-20 09:57

那我應(yīng)該怎么更正錯(cuò)賬呢,應(yīng)該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-07-20 09:57

你好,需要查明你單位應(yīng)交稅費(fèi)借方掛賬的原因,才知道該如何調(diào)整的?

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快賬用戶8805 追問(wèn) 2021-07-20 10:04

我查出來(lái)了,就是沒(méi)有計(jì)提

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:06

你好,那補(bǔ)做相應(yīng)計(jì)提分錄就是了?

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