你好,增值稅是因?yàn)槭裁丛蛎庹髁四兀?

老師你好,增值稅2300,計(jì)提附加稅該怎么寫分錄呢
老師,你好,增值稅,附加,免稅應(yīng)該怎么做分錄呢?
你好老師 本月稅務(wù)局退稅,增值稅和附加稅 收到稅款應(yīng)該如何做分錄呢?
老師 你好!增值稅加計(jì)扣除我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師你好增值稅,附加稅分錄怎么做的?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人A在甲公司微信商城購(gòu)買1萬(wàn)元代理(甲給A二萬(wàn)元原價(jià)酒水),A通過(guò)甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開(kāi)發(fā)票給甲嗎?


未達(dá)起征點(diǎn)
你好,增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄?
老師,我按到你的方法,看他的分錄沒(méi)得問(wèn)題呀!為什么會(huì)有這種情況呢?
你好,沒(méi)有看到你提供的分錄,你提供的是余額表。
老師,我對(duì)了分錄的,但是出來(lái)的科目余額表是這樣
我應(yīng)該如何進(jìn)行調(diào)整呀
你好,增值稅分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了不需要做分錄? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
不是,老師,我想問(wèn)科目余額表應(yīng)該如何進(jìn)行調(diào)整呢
你好,需要知道你單位科目余額表的形成原因,才知道該如何調(diào)整。 我已經(jīng)告訴你正確的增值稅,附加稅處理啊?
謝謝,老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅是如何計(jì)提的呀
你好,季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 分錄是,借:所得稅費(fèi)用??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅在借方是不是表示他沒(méi)有計(jì)提呀
你好,是應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅科目余額在借方的意思??
我感覺(jué)我現(xiàn)在的科目余額表在借方是不是都是表示沒(méi)有計(jì)提呢
是的呢,這是表示什么意思呢
附加也是在借方的
你好,在借方,可能是沒(méi)有計(jì)提,或者預(yù)交了稅款?
那我應(yīng)該怎么更正錯(cuò)賬呢,應(yīng)該怎么做分錄呢
你好,需要查明你單位應(yīng)交稅費(fèi)借方掛賬的原因,才知道該如何調(diào)整的?
我查出來(lái)了,就是沒(méi)有計(jì)提
你好,那補(bǔ)做相應(yīng)計(jì)提分錄就是了?