同學你好,平時不需要做計提分錄,只是在實際繳納增值稅且發(fā)生抵減稅額時,做 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的金額】
老師對于從事生產(chǎn)性服務業(yè)的一般納稅人增值稅加計扣除的會計分錄怎么寫
老師好,一般納稅人加計扣除增值稅的分錄怎么做呢?
老師 你好!增值稅加計扣除我應該怎么做分錄呢
增值稅一般納稅人服務業(yè),6%進項稅加計扣除 15000元,怎么做會計分錄
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
就是本月要結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅額,但抵扣的增值稅額不用計提,次月交稅后直接做上面的分錄就可以了是嗎?
同學你好,是這樣的,直接計入損益。
其他收益和營業(yè)外收入兩個科目都可以是嗎?
是的,準則暫時沒有明確
好的,謝謝老師
不用客氣,祝你工作順利
老師再請教一下,我司大裝修產(chǎn)生有設(shè)計費裝修費監(jiān)理費空調(diào)弱電設(shè)備等,是不是都一起計入固定資產(chǎn)?不用分開
同學你好需要分開,裝修費是計入管理費用的
裝修費差不多40萬,加上其他的一起60多萬
那就分別計入管理費用和固定資產(chǎn)
老師,哪些是管理費用,哪些是固定資產(chǎn)呢?
有實物的固定資產(chǎn),沒有的費用
好的,謝謝老師
不用謝,祝你工作順利,如果有幫到你,麻煩好評一下,謝謝
老師好,再問一下,公司的大裝修是分設(shè)計費,裝修費60萬,監(jiān)理費,空調(diào)包含機器和安裝,弱電包含機器和安裝,機房包含機器和安裝,這樣應該怎么處理呢?怎么做帳?
機器和安裝的費用一起計入固定資產(chǎn)。設(shè)計費裝修費計入管理費用
這么大金額設(shè)計費和裝修費都一次計入管理費用嗎?不用分幾年待攤嗎?
金額我覺得不是很大。不過要看你們公司的規(guī)模,如果本來也就只有幾十萬或者幾萬的所得稅的話,那你就計入長期待攤費用,3年或者5年攤銷。