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老師:您好!我想問一下我有一筆加計(jì)扣除的優(yōu)惠稅額附表四顯示!那我應(yīng)該做什么分錄呢?還有我這個月有一筆要繳的增值稅!就直接用加計(jì)扣除了!那我這筆又應(yīng)該做什么分錄?

2022-04-26 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-26 10:15

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除

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2022-04-26
你好,同學(xué)。 借,Xx成本 代,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費(fèi) 加計(jì)扣除 貸,其他收益
2021-03-31
你好,你沒有扣下來又要做扣的憑證是沒辦法做的呀。 你代他支付的時候你可以借其他應(yīng)收款代扣代繳個稅貸銀行存款
2025-04-15
你好,借營業(yè)外支出在銀行存款,如果是稅款,你們單位承擔(dān)的。
2024-01-08
你好,可以記錄到管理費(fèi)用稅金里面
2024-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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