借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
老師:您好!我想問一下我有一筆加計(jì)扣除的優(yōu)惠稅額附表四顯示!那我應(yīng)該做什么分錄呢?還有我這個月有一筆要繳的增值稅!就直接用加計(jì)扣除了!那我這筆又應(yīng)該做什么分錄?
老師你好,我需要付一筆款,付租車的,有增值稅和附加稅還有個稅,這個應(yīng)該怎么做分錄呀?
老師你好,我需要付一筆款,付租車的,有增值稅和附加稅還有個稅,這個應(yīng)該怎么做分錄呀?
老師,我接手這家公司有一筆增值稅及附加沒有退,但過來了三年退不了了,現(xiàn)在增值稅余額對不上,那應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄,讓它平呢?
老師您好,我想問下就是當(dāng)月沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是有銷項(xiàng)稅,我現(xiàn)在做分錄能不能直接做一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,能不能就做這一筆分錄,然后下個月繳納的時候做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸:銀行存款
法人章可以用在幾個公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項(xiàng)目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個項(xiàng)目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項(xiàng)合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費(fèi)?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實(shí)地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺空調(diào)4000多,因?yàn)槿绻莻€人購買可以享受國補(bǔ),這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個人開出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
公司中標(biāo)了專項(xiàng)資金項(xiàng)目,已收到項(xiàng)目設(shè)備預(yù)付款,但是財(cái)政直接支付給設(shè)備供貨商,請問這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會算清繳的,還有里面填表時的彌補(bǔ)虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報(bào)稅時我該怎么處理?會計(jì)上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報(bào)驗(yàn),但開票了,后來不小心給刪除了,會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
個體戶4月19日注冊的,營業(yè)執(zhí)照上寫的這個日期,它實(shí)際上在4月15日就賣上貨了。我對公付它貨款備注4.15貨款合理嗎?
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