1借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3900
一、玫琳凱公司為一般納稅人。2020年10月發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下: 1、5日,支付上月未交增值稅10 000元; 2、7日,銷售一批甲產(chǎn)品。增值稅發(fā)票注明價(jià)款300 000元,增值稅39 000元??铐?xiàng)已收到。成本200 000元; 3、12日,向立信公司購(gòu)入A材料,增值稅發(fā)票注明價(jià)款500 000元,增值稅65 000元,款項(xiàng)未付,材料已入庫(kù); 4、16日,購(gòu)入B材料,增值稅發(fā)票注明價(jià)款100 000元,增值稅13 000元,款項(xiàng)已付,材料未入庫(kù); 5、20日,銷售乙產(chǎn)品一批,增值稅發(fā)票注明價(jià)款200 000元,增值稅26 000元??铐?xiàng)已收到。成本130 000元; 6、23日,將自產(chǎn)的甲產(chǎn)品100臺(tái),發(fā)放給職工作為福利,其中生產(chǎn)人員80入,管理人員20人。售價(jià)3 000元/臺(tái),成本2 000元/臺(tái); 7、26日,將自產(chǎn)的乙產(chǎn)品捐贈(zèng)給福利部門,產(chǎn)品成本65 000元,不含稅售價(jià)100 000元。 要求:編寫上述業(yè)的會(huì)計(jì)分錄(寫出有關(guān)計(jì)算過程)8、30日,繳納本月增值稅30000元 9、31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月未交(多交)增值稅。 二、躍華公司為小規(guī)模納稅人,征收率3%。2020年10月發(fā)生部分
9月?10日,購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明貨款1000,增值稅額130元,貨款已付。 ?9月20?日,銷售產(chǎn)品一批,貨款為5000元,增值稅稅率為13%。 ?9月30日本月僅發(fā)生以上兩筆業(yè)務(wù),月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅? ?10月?15日向國(guó)家繳納上月增值稅
中淮公司為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、10月8日,購(gòu)進(jìn)原材料一批價(jià)款300000元,增值稅率13%,款項(xiàng)開出并承兌商業(yè)匯票,材料入庫(kù)。2、10月9日,購(gòu)入不需要安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)款80000元,增值稅率13%,款項(xiàng)以存款支付。3、10月12日,以銀行存款購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批價(jià)款50000元,增值稅扣除率9%。4、10月15日,銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款900000元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,貨款尚未收到。5、10月16日,用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利,該產(chǎn)品成本18000元,計(jì)稅價(jià)格20000元,增值稅率13%。6、10月16日,用原材料發(fā)放職工福利,該材料成本40000元,增值稅率13%。7、當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅10000元。8、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
乙企業(yè)2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品,并開出增值稅專用不含稅的價(jià)格為400000元,乙公司收到對(duì)方開來的商業(yè)承兌匯票,期限為3個(gè)月,該批產(chǎn)品的成本為300000元。要求:①假設(shè)甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅率為13%,阿林2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄②假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,增值稅率為3%,2020年9月2日銷售一批產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄③假設(shè)甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2020年9月30日繳納該批產(chǎn)品的增值稅的會(huì)計(jì)處理④結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,稅率為13%,2017年白有20白,銷售一批商品, 銷售價(jià)款 50000元,商品成本18000 元:本月22 日購(gòu)入生產(chǎn)用甲材料,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款20000元。增值稅款2600元。9月30日已預(yù)交1000元。10月 10日繳納9月份未繳納的增值稅. 要求:(1)計(jì)算9月應(yīng)繳納增值稅并做會(huì)計(jì)處理: (2)計(jì)算9月份未繳納增值稅并做會(huì)計(jì)處理: (3)10月10日繳納9月份增值稅的會(huì)計(jì)處理。
你好,云帳房代理記賬多錢啊
老師好,企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中:研究開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書的時(shí)間是不是要比立項(xiàng)申請(qǐng)書的時(shí)間早?如果立項(xiàng)申請(qǐng)的時(shí)候是當(dāng)年1月1號(hào)的話,計(jì)劃書的時(shí)間寫什么時(shí)間比較好?
為什么工作了這么久還是像小白一樣,啥都不會(huì),連騎縫章都不會(huì)蓋
老師您好,工地上的工人工資,我是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的,我記賬的時(shí)候應(yīng)該入哪個(gè)科目呢?進(jìn)管理費(fèi)用工資嗎?還是工程施工人工費(fèi)?
你好!本月沖紅4月已開發(fā)票,本月稅款怎么繳納
美元賬戶美元余額0.35,綜合本位幣余額是一54.21,什么原因?好何平賬?
老師,被告公司的公司財(cái)產(chǎn)都是融資租賃的,只有使用權(quán),如果原告勝訴,是不是法院也不能進(jìn)行處置
老師,收到定金是計(jì)合同負(fù)債還是預(yù)收賬款呢
老師,我有一筆代扣代繳增值稅和所得稅的滯納金,做憑證的時(shí)候,不計(jì)提,直接借方營(yíng)業(yè)外支出,貸方銀行存款可不可以
民辦非企業(yè)協(xié)會(huì),收到用于捐贈(zèng)學(xué)生的款項(xiàng)怎么做收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2 3900-1000 3借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3900 貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金1000 銀行付款2900