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一、玫琳凱公司為一般納稅人。2020年10月發(fā)生部分業(yè)務如下: 1、5日,支付上月未交增值稅10 000元; 2、7日,銷售一批甲產(chǎn)品。增值稅發(fā)票注明價款300 000元,增值稅39 000元??铐椧咽盏?。成本200 000元; 3、12日,向立信公司購入A材料,增值稅發(fā)票注明價款500 000元,增值稅65 000元,款項未付,材料已入庫; 4、16日,購入B材料,增值稅發(fā)票注明價款100 000元,增值稅13 000元,款項已付,材料未入庫; 5、20日,銷售乙產(chǎn)品一批,增值稅發(fā)票注明價款200 000元,增值稅26 000元。款項已收到。成本130 000元; 6、23日,將自產(chǎn)的甲產(chǎn)品100臺,發(fā)放給職工作為福利,其中生產(chǎn)人員80入,管理人員20人。售價3 000元/臺,成本2 000元/臺; 7、26日,將自產(chǎn)的乙產(chǎn)品捐贈給福利部門,產(chǎn)品成本65 000元,不含稅售價100 000元。 要求:編寫上述業(yè)的會計分錄(寫出有關計算過程)8、30日,繳納本月增值稅30000元 9、31日,結轉本月未交(多交)增值稅。 二、躍華公司為小規(guī)模納稅人,征收率3%。2020年10月發(fā)生部分

2020-12-06 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-06 18:32

你好,同學。你是什么問題,題材沒發(fā)全

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快賬用戶2392 追問 2020-12-06 18:51

一、玫琳凱公司為一般納稅人。2020年10月發(fā)生部分業(yè)務如下: 1、5日,支付上月未交增值稅10 000元; 2、7日,銷售一批甲產(chǎn)品。增值稅發(fā)票注明價款300 000元,增值稅39 000元??铐椧咽盏?。成本200 000元; 3、12日,向立信公司購入A材料,增值稅發(fā)票注明價款500 000元,增值稅65 000元,款項未付,材料已入庫; 4、16日,購入B材料,增值稅發(fā)票注明價款100 000元,增值稅13 000元,款項已付,材料未入庫; 5、20日,銷售乙產(chǎn)品一批,增值稅發(fā)票注明價款200 000元,增值稅26 000元??铐椧咽盏?。成本130 000元;

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快賬用戶2392 追問 2020-12-06 18:52

6、23日,將自產(chǎn)的甲產(chǎn)品100臺,發(fā)放給職工作為福利,其中生產(chǎn)人員80入,管理人員20人。售價3 000元/臺,成本2 000元/臺; 7、26日,將自產(chǎn)的乙產(chǎn)品捐贈給福利部門,產(chǎn)品成本65 000元,不含稅售價100 000元。 8、30日,繳納本月增值稅30000元 9、31日,結轉本月未交(多交)增值稅。 要求:編寫上述業(yè)的會計分錄(寫出有關計算過程)出有關計算過程)

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快賬用戶2392 追問 2020-12-06 18:53

老師是這個前面是這樣寫 然后后面八九題怎么做呀

老師是這個前面是這樣寫 然后后面八九題怎么做呀
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齊紅老師 解答 2020-12-06 19:02

8題目 借,應交稅費 未交增值稅? 3萬 貸,銀行存款? ?3萬 9題目 借,應交稅費 轉出未交增值稅 貸,應交稅費 未交增值稅?? 用你前面的數(shù)據(jù)銷項-進項的金額填寫上面的數(shù)據(jù)

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快賬用戶2392 追問 2020-12-06 20:21

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-06 20:37

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,同學。你是什么問題,題材沒發(fā)全
2020-12-06
1借應交稅費—未交增值稅10000 貸銀行存款10000
2020-11-24
同學 你這個題目的問題是什么
2023-10-16
1、10月8日,購進原材料一批價款300 000元,增值稅率13%,款項開出并承兌商業(yè)匯票,材料入庫。 借:原材料 300000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 39000 貸:應付票據(jù) 339000 2、10月9日,購入不需要安裝設備一臺,價款80 000元,增值稅率13%,款項以存款支付。 借:固定資產(chǎn) 80000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 1040 貸:銀行存款 81040 3、10月12日,以銀行存款購進農(nóng)產(chǎn)品一批價款50 000元,增值稅扣除率9%。 借:庫存商品 50000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 4500 貸:銀行存款 54500 4、10月15日,銷售產(chǎn)品一批,價款900 000元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,貨款尚未收到。 借:應收賬款 993900 貸:主營業(yè)務收入 900000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 93900 5、10月16日,用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利,該產(chǎn)品成本18 000元,計稅價格20 000元,增值稅率13%。 借:應付職工薪酬——福利費 22600 貸:主營業(yè)務收入 20000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 2600 借:主營業(yè)務成本 18000 貸:庫存商品 18000 6、10月16日,用原材料發(fā)放職工福利,該材料成本40 00 材料進項稅額為:488 應交增值稅=488/((1%2B13%)13%)=488/((1%2B13)/1.1313%)=566.57, 所以應交增值稅為:566.57元。借:應付職工薪酬——福利費 4566.57 貸:其他業(yè)務收入——材料銷售收入4428.43 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 138.14 借:其他業(yè)務成本488 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)566.57貸:原材料488 7、當月繳納當月增值稅10 000元。 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 10,00 貸:銀行存款?
2023-10-16
你好,這個題目是不是要寫會計分錄,
2020-12-06
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