同學(xué), 1借原材料300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸應(yīng)付票據(jù)339000 04/15 15:42 暖暖老師? 04/15 15:43 2借固定資產(chǎn)80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10400 貸銀行存款90400 暖暖老師? 04/15 15:43 3借原材料45500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4500 貸銀行存款50000 暖暖老師? 04/15 15:44 4借應(yīng)收賬款1017000 貸主營業(yè)務(wù)收入900000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅117000 暖暖老師? 04/15 15:44 5借應(yīng)付職工薪酬22600 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600 暖暖老師? 04/15 15:45 借主營業(yè)務(wù)成本18000 貸庫存商品18000 暖暖老師? 04/15 15:45 6借應(yīng)付職工薪酬45200 貸原材料40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5200 暖暖老師? 04/15 15:46 7應(yīng)交增值稅的計(jì)算 117000%2B2600-(39000%2B10400%2B4500-5200)=70900
(一)某制造企業(yè)2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5月1日,企業(yè)向南方公司購入A材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元,材料驗(yàn)收入庫。價(jià)款用銀行存款支付。2.5月3日,企業(yè)銷售應(yīng)稅消費(fèi)品一批,價(jià)款300000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%,開出增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)收到。3.企業(yè)將自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品甲用于發(fā)放職工非貨幣性福利,該批產(chǎn)品的成本為8000元,計(jì)稅價(jià)格為10000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。4.購進(jìn)免稅的農(nóng)產(chǎn)品一批,價(jià)款20000元,可以按9%抵扣,農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)以銀行匯票支付。5.將原材料用于不動(dòng)產(chǎn)工程項(xiàng)目,原材料的成本為6000元,對(duì)應(yīng)的增值稅稅額為780元。6.用存款上交上月未交的增值稅2000元,上交本月增值稅10000元。要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)交未交的增值稅。
9月?10日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明貨款1000,增值稅額130元,貨款已付。 ?9月20?日,銷售產(chǎn)品一批,貨款為5000元,增值稅稅率為13%。 ?9月30日本月僅發(fā)生以上兩筆業(yè)務(wù),月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅? ?10月?15日向國家繳納上月增值稅
中淮公司為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、10月8日,購進(jìn)原材料一批價(jià)款300000元,增值稅率13%,款項(xiàng)開出并承兌商業(yè)匯票,材料入庫。2、10月9日,購入不需要安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)款80000元,增值稅率13%,款項(xiàng)以存款支付。3、10月12日,以銀行存款購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批價(jià)款50000元,增值稅扣除率9%。4、10月15日,銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款900000元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,貨款尚未收到。5、10月16日,用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放職工福利,該產(chǎn)品成本18000元,計(jì)稅價(jià)格20000元,增值稅率13%。6、10月16日,用原材料發(fā)放職工福利,該材料成本40000元,增值稅率13%。7、當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅10000元。8、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
A公司為增值稅一般納稅人,2017年3月1日,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貨方余額為25500元,本月發(fā)生下列增值稅業(yè)務(wù):5日,繳納上個(gè)月的增值稅。7日,購買6000千克原材料,單價(jià)10元,增值稅率13%,不含稅運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅率9%,取得增值稅專用發(fā)票,并開出一張銀行匯票,材料未入庫。10日,因管理不善,發(fā)生大火,燒毀原材料一批(成本20000元,增值稅2600元),原因待查。15日,賒銷本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,含稅售價(jià)113000元,增值稅率13%。商品成本價(jià)80000元。17日,購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,支付的全部價(jià)款為20000元,增值稅率9%。作為原材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。18日,企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品(成本30000元)作為節(jié)日福利發(fā)放給車間職工。該商品售價(jià)40000元入賬,增值稅5200。20日,企業(yè)轉(zhuǎn)賬預(yù)交本月增值稅5000元。31日,計(jì)算本月未交增值稅,并結(jié)轉(zhuǎn)。
A公司為增值稅一般納稅人,2017年3月1日,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貨方余額為25500元,本月發(fā)生下列增值稅業(yè)務(wù):5日,繳納上個(gè)月的增值稅。7日,購買6000千克原材料,單價(jià)10元,增值稅率13%,不含稅運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅率9%,取得增值稅專用發(fā)票,并開出一張銀行匯票,材料未入庫。10日,因管理不善,發(fā)生大火,燒毀原材料一批(成本20000元,增值稅2600元),原因待查。15日,賒銷本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,含稅售價(jià)113000元,增值稅率13%。商品成本價(jià)80000元。17日,購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,支付的全部價(jià)款為20000元,增值稅率9%。作為原材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。18日,企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品(成本30000元)作為節(jié)日福利發(fā)放給車間職工。該商品售價(jià)40000元入賬,增值稅5200。20日,企業(yè)轉(zhuǎn)賬預(yù)交本月增值稅5000元。31日,計(jì)算本月未交增值稅,并結(jié)轉(zhuǎn)。寫詳細(xì)分錄
車間管理人員的薪酬計(jì)入哪里?
買10000元購物卡送禮,超市給開了發(fā)票,我不入賬可不可以?
同一個(gè)項(xiàng)目,簽了兩份合同。一份是簡易計(jì)稅的勞務(wù)分包合同,另一份是材料采購合同一般計(jì)稅,這樣操作可以嗎?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里?怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師,您好!請(qǐng)問一下,銷售借錢1萬出去,然后付了油費(fèi)5000元,已經(jīng)拿到發(fā)票,那出納怎樣記賬啊
公司汽車原值 102800元,使用年限是10年,怎么計(jì)算月折舊?
精準(zhǔn)三肖嗎,本人需要,真的假的免費(fèi)
統(tǒng)計(jì)平臺(tái)報(bào)的數(shù)據(jù),1-5月利潤總額低于1-4月的,因4月為預(yù)估數(shù)偏高,應(yīng)該怎么解釋合適?
從關(guān)聯(lián)公司購買一批生產(chǎn)設(shè)備,需要做哪些盡調(diào),如何知道那些資產(chǎn)有沒有被抵押?在哪里查?
老師好,會(huì)計(jì)封面要蓋公章嗎?憑證包角需要改會(huì)計(jì)私章嗎
老師好!請(qǐng)教您,公司注銷后,公司的銀行基本戶如果不去辦理注銷,時(shí)間長了是否會(huì)自動(dòng)注銷呢?謝謝老師!