?你好,9月10日,購入原材料一批, 借:原材料1000 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)130 ? ? 貸:銀行存款1130 9月20日,銷售產品一批, 借:應收賬款/銀行存款 5650 ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 5000 ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)650 ?9月30日月末結轉 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)650 ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)130 ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)520 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)520 ? ? 貸:應交稅費-未交增值稅520 ?10月15日向國家繳納上月增值稅 借:應交稅費-未交增值稅520 ? ? 貸:銀行存款520
(二)A公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為17%,材料采用實際成本進行日常核算,2013年10月31日“應交稅費-應交增值稅”賬戶的借方余額為3000元,可用下月的銷項稅額抵扣。請編制A公司11月份如下經濟業(yè)務的會計分錄。(1)11月5日,購買原材料--批,增值稅專用發(fā)票注明價款30萬元,增值稅金5.1萬元,貨款尚未支付,該原材料已驗收入庫。(2)11月10日,銷售產品--批,增值稅專用發(fā)票注明價款80萬元,增值稅金13.6萬元,貨已發(fā)出,款已收到并存入銀行,該批產品成本為60萬元。(3)11月20日,工人發(fā)放福利領用產品--批,其實際成本為30萬元,計稅價格為50萬元。(不做成本分配的分錄)(4)11月25日,用銀行存款交納當月增值稅10萬元。(5)11月30日,月末盤虧原材料-批,該批材料實際成本為8萬元,增值稅為1.36萬元。(6)11月30日,計算月末應交未交或多交增值稅并轉帳。
9月?10日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明貨款1000,增值稅額130元,貨款已付。 ?9月20?日,銷售產品一批,貨款為5000元,增值稅稅率為13%。 ?9月30日本月僅發(fā)生以上兩筆業(yè)務,月末結轉未交增值稅? ?10月?15日向國家繳納上月增值稅
中淮公司為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生下列經濟業(yè)務:1、10月8日,購進原材料一批價款300000元,增值稅率13%,款項開出并承兌商業(yè)匯票,材料入庫。2、10月9日,購入不需要安裝設備一臺,價款80000元,增值稅率13%,款項以存款支付。3、10月12日,以銀行存款購進農產品一批價款50000元,增值稅扣除率9%。4、10月15日,銷售產品一批,價款900000元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,貨款尚未收到。5、10月16日,用自產產品發(fā)放職工福利,該產品成本18000元,計稅價格20000元,增值稅率13%。6、10月16日,用原材料發(fā)放職工福利,該材料成本40000元,增值稅率13%。7、當月繳納當月增值稅10000元。8、月末結轉增值稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,稅率為13%,2017年白有20白,銷售一批商品, 銷售價款 50000元,商品成本18000 元:本月22 日購入生產用甲材料,增值稅發(fā)票上注明價款20000元。增值稅款2600元。9月30日已預交1000元。10月 10日繳納9月份未繳納的增值稅. 要求:(1)計算9月應繳納增值稅并做會計處理: (2)計算9月份未繳納增值稅并做會計處理: (3)10月10日繳納9月份增值稅的會計處理。
中淮公司為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生下列經濟業(yè)務: 1、10月8日,購進原材料一批價款300 000元,增值稅率13%,款項開出并承兌商業(yè)匯票,材料入庫。 2、10月9日,購入不需要安裝設備一臺,價款80 000元,增值稅率13%,款項以存款支付。 3、10月12日,以銀行存款購進農產品一批價款50 000元,增值稅扣除率9%。 4、10月15日,銷售產品一批,價款900 000元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,貨款尚未收到。 5、10月16日,用自產產品發(fā)放職工福利,該產品成本18 000元,計稅價格20 000元,增值稅率13%。 6、10月16日,用原材料發(fā)放職工福利,該材料成本40 000元,增值稅率13%。 7、當月繳納當月增值稅10 000元。 8、月末結轉增值稅。
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