?你好,9月10日,購入原材料一批, 借:原材料1000 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)130 ? ? 貸:銀行存款1130 9月20日,銷售產品一批, 借:應收賬款/銀行存款 5650 ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 5000 ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)650 ?9月30日月末結轉 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)650 ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)130 ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)520 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)520 ? ? 貸:應交稅費-未交增值稅520 ?10月15日向國家繳納上月增值稅 借:應交稅費-未交增值稅520 ? ? 貸:銀行存款520
(二)A公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為17%,材料采用實際成本進行日常核算,2013年10月31日“應交稅費-應交增值稅”賬戶的借方余額為3000元,可用下月的銷項稅額抵扣。請編制A公司11月份如下經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄。(1)11月5日,購買原材料--批,增值稅專用發(fā)票注明價款30萬元,增值稅金5.1萬元,貨款尚未支付,該原材料已驗收入庫。(2)11月10日,銷售產品--批,增值稅專用發(fā)票注明價款80萬元,增值稅金13.6萬元,貨已發(fā)出,款已收到并存入銀行,該批產品成本為60萬元。(3)11月20日,工人發(fā)放福利領用產品--批,其實際成本為30萬元,計稅價格為50萬元。(不做成本分配的分錄)(4)11月25日,用銀行存款交納當月增值稅10萬元。(5)11月30日,月末盤虧原材料-批,該批材料實際成本為8萬元,增值稅為1.36萬元。(6)11月30日,計算月末應交未交或多交增值稅并轉帳。
9月?10日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明貨款1000,增值稅額130元,貨款已付。 ?9月20?日,銷售產品一批,貨款為5000元,增值稅稅率為13%。 ?9月30日本月僅發(fā)生以上兩筆業(yè)務,月末結轉未交增值稅? ?10月?15日向國家繳納上月增值稅
中淮公司為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:1、10月8日,購進原材料一批價款300000元,增值稅率13%,款項開出并承兌商業(yè)匯票,材料入庫。2、10月9日,購入不需要安裝設備一臺,價款80000元,增值稅率13%,款項以存款支付。3、10月12日,以銀行存款購進農產品一批價款50000元,增值稅扣除率9%。4、10月15日,銷售產品一批,價款900000元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,貨款尚未收到。5、10月16日,用自產產品發(fā)放職工福利,該產品成本18000元,計稅價格20000元,增值稅率13%。6、10月16日,用原材料發(fā)放職工福利,該材料成本40000元,增值稅率13%。7、當月繳納當月增值稅10000元。8、月末結轉增值稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,稅率為13%,2017年白有20白,銷售一批商品, 銷售價款 50000元,商品成本18000 元:本月22 日購入生產用甲材料,增值稅發(fā)票上注明價款20000元。增值稅款2600元。9月30日已預交1000元。10月 10日繳納9月份未繳納的增值稅. 要求:(1)計算9月應繳納增值稅并做會計處理: (2)計算9月份未繳納增值稅并做會計處理: (3)10月10日繳納9月份增值稅的會計處理。
中淮公司為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: 1、10月8日,購進原材料一批價款300 000元,增值稅率13%,款項開出并承兌商業(yè)匯票,材料入庫。 2、10月9日,購入不需要安裝設備一臺,價款80 000元,增值稅率13%,款項以存款支付。 3、10月12日,以銀行存款購進農產品一批價款50 000元,增值稅扣除率9%。 4、10月15日,銷售產品一批,價款900 000元,增值稅率13%,商品已發(fā)出,貨款尚未收到。 5、10月16日,用自產產品發(fā)放職工福利,該產品成本18 000元,計稅價格20 000元,增值稅率13%。 6、10月16日,用原材料發(fā)放職工福利,該材料成本40 000元,增值稅率13%。 7、當月繳納當月增值稅10 000元。 8、月末結轉增值稅。
老師你好,公司租賃三十年期的林地,用來種植苗木,支付的租賃費進入什么科目?
老師:足球協(xié)會非營利性組織,收到體育局一筆錢,怎么做分錄
老師,生產效率的公式怎么算
老師,請問季末的所得稅費用計提怎么算來做?。繑?shù)值參考的是什么?
老師,您好!想問下怎么跟老板匯報賬面情況會比較好?然后公司缺成本費用票,老板叫給解決方法?怎么做能保護自己的同時,又把問題給了老板了?謝謝
公司付款給旅游公司,收到的旅游服務費發(fā)票,做管理費用福利費,這個是直接做賬,還是需要計提?那要不要交個稅?
請問公司新租車間產生的裝修費怎么計賬呢
老師這個題目 和這么一句話有什么矛盾嗎 如果管理層未能實施控制以恰當?shù)膽獙μ貏e風險,注冊會計師應當認為內部控制存在值得關注的內控缺陷并考慮其對風險評估的影響 而這道題是不直接認定存在內部控制缺陷
老師,我們老板讓我算一個項目的企業(yè)所得稅,那我用這個項目的收入減去成本再減去費用,乘以5%就是企業(yè)所得稅咯?
老師您好!廠家技術人員來公司指導業(yè)務包食宿及往返高鐵票,現(xiàn)在高鐵票給復印件能入賬嗎?應該要原始票據(jù)吧?