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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年八月份,有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售a品牌計(jì)算機(jī)100臺不含稅,單價6000元,貨款收到后,向購買方開具了增值稅專用發(fā)票,并將貨單交給購買方,另外收取包裝物押金4000元,合同約定期限為三個月(2)將十臺新試制的b品牌電腦分配給投資者,單位成本為4000元,該產(chǎn)品尚未投放市場稅務(wù)局核定的b產(chǎn)品成本,利潤率為10%,(3)改擴(kuò)建單位幼兒園里用甲材料1000千克,每千克單位成本為,50元同時領(lǐng)用自產(chǎn)a品牌計(jì)算機(jī)三臺用于幼兒園擴(kuò)建(4)當(dāng)月管理不善,丟失庫存乙材料100千克每千克,單位成本為100元(5)當(dāng)月發(fā)生購進(jìn)貨物50萬元取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅65000元要求,請計(jì)算該企業(yè)八月份應(yīng)繳納的增值稅稅款

2022-12-23 09:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-23 09:29

您好 銷項(xiàng)稅額100*6000*0.13%2B4000*(1%2B0.1)*10*0.13=83720 進(jìn)項(xiàng)稅額65000 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000*50*0.13%2B100*100*0.13=7800 該企業(yè)八月份應(yīng)繳納的增值稅稅款83720-(65000-7800)=26520

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您好 銷項(xiàng)稅額100*6000*0.13%2B4000*(1%2B0.1)*10*0.13=83720 進(jìn)項(xiàng)稅額65000 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000*50*0.13%2B100*100*0.13=7800 該企業(yè)八月份應(yīng)繳納的增值稅稅款83720-(65000-7800)=26520
2022-12-23
該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅稅額=100*6000*0.13%2B4000/1.13*0.13%2B10*4000*1.1*0.13
2022-12-23
同學(xué)你好 增值稅稅率是13%的吧
2022-12-23
您好 銷項(xiàng)稅額100*6000*0.13%2B4000*(1%2B0.1)*10*0.13=83720 進(jìn)項(xiàng)稅額65000 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000*50*0.13%2B100*100*0.13=7800 該企業(yè)八月份應(yīng)繳納的增值稅稅款83720-(65000-7800)=26520
2022-12-23
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