1)請計算當月銷項稅額 50*8000*0.13+20*6000*1.1*0.13=69160
*(二)某電子企業(yè)(增值稅一般納稅人),2020年7月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務 1.銷售A產(chǎn)品50臺,不含說單價為8000元。貸款收劃后,向購買方開具了增值稅專用發(fā)票,并將提貨單交給了購買方。 2.將20臺新試制的B產(chǎn)品分配給投資者。單位成本為6000元。該產(chǎn)品尚未投放市場。 3.單位內(nèi)部員工集體福利領用甲材料1000千克,每千克單位成本為50元。 4.企業(yè)某免征增值說項目領用甲材料200千克,每千克單位成本50元,同時領用A產(chǎn)品5臺 5.寫月去失庫存乙材料800千克,每千克單位成本為20元,作待處理財產(chǎn)損溢處理。 6.當月發(fā)生購進貨物的全部進項稅額為70000元。 其他相關資料:上月進項稅額已全部抵扣完畢,本月取得進項稅額抵扣憑證均已申報抵扣。購銷貨物增值稅稅率均為13%,稅務局核定的B產(chǎn)品成本利潤率為10% 要求:(把計算過程寫在答題紙上) 1.請計算當月銷項稅額。 2.請計算當月可抵扣進項稅賴。 3.請計算當月應繳納增值稅額。
某電子企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年7月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:(1)銷售A產(chǎn)品50臺,不含稅單價8000元,貨款收到后,向購買方開具了增值稅專發(fā)票,并將提貨單交給了購買方。截止月底購買方尚未提貨?!?)將20臺新試制的B產(chǎn)品分配給投資者,單位成本為6000元,該產(chǎn)品尚未投放市場。<3)單位內(nèi)部職工集體福利領用甲材料1000千克,每千克單位成本為50元。(4)企業(yè)某項免征增值稅項目領用甲材料200千克,每千克單位成本50元,同時領用A產(chǎn)品5臺。(5)當月丟失庫存乙材料800千克,每干克單位成木20元,作待處理財產(chǎn)損益處理。(6)單月發(fā)生購進貨物的全部進項稅額為7000元。其他資料:上月進項稅額巴全都抵扣完步,本月取得的進項稅額抵扣憑證均己申報抵扣。不考慮其他影響因素,購銷貨物增值稅稅率均為13%,稅務局核定的B廣品成木利潤率為10%要求:(1〕計算當月銷項稅額
1某電子企業(yè)(為增值稅一般納稅人),2021年7月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:(1)銷售A產(chǎn)品50臺,不含稅單價為8000元。貨款收到后,向購買方開具了增值稅專用發(fā)票,并將提貨單交給了購買方。截至月底,購買方尚未提貨。(2)將20臺新試制的B產(chǎn)品分配給投資者,單位成本為6000元。該產(chǎn)品尚未投放市場。(3)單位內(nèi)部職工集體福利領用甲材料1000千克,每千克單位成本為50元(4企業(yè)某項免征增值稅項目領用甲材料200千克,每千克單位成本為50元,同時領用A產(chǎn)品59.5)當月丟失庫存乙材料800千克,每千克單位成本為20元,作待處理財產(chǎn)損溢處理、(6)當月發(fā)生購進貨物的全部進項稅額為70000元。其他相關資料:上月進項稅額己全部抵扣完畢,本月取得的進項稅額抵扣憑證均己申報抵扣。購銷貨物增值稅稅率均為13%,稅務局核定的B產(chǎn)品成本利潤率為10%-要求:(1)請計算當月銷項稅額;(2)請計算當月可抵扣進項稅額;(3)請計算當月應繳增值稅稅額。
某電子企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: (1)銷售A產(chǎn)品50臺,不含稅單價8000元。貨款收到后,向購買方開具了增值稅專用發(fā)票,并將提貨單交給了購買方。截至7月月底,購買方尚未提貨。 (2)將20臺新試制的B產(chǎn)品分配給投資者,單位成本為6000元。該產(chǎn)品尚未投放。 (3)單位內(nèi)部職工集體福利領用甲材料1000千克,單位成本為50元。 (4)企業(yè)某項免征增值稅項目領用甲材料200千克,單位成本為50元,同時領用A品5臺。 (5)當月丟失庫存乙材料800千克,單位成本為20元,作待處理財產(chǎn)損溢處理。(6)當月發(fā)生購進貨物的全部進項稅額為70000元。 要求: (1)計算當月銷項稅額。 (2)計算當月可抵扣進項稅額 (3)計算當月應納增值稅稅額
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