同學(xué)你好 1(300%2B5%2B3%2B2/0.25-4/0.25)=應(yīng)納稅所得額
3、2020 年度A公司應(yīng)納稅所得額為2000萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)期初余額100萬(wàn)元,期末余額70萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債期初余額20萬(wàn)元,期末余額0元。A公司適用的所得稅率為25%o,計(jì)算A公司2020年度的所得稅費(fèi)用。
【例】2019年某企業(yè)利潤(rùn)總額300萬(wàn)元,得率25%,2019年福利費(fèi)超標(biāo)5萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)3萬(wàn)元:遞延所得稅資產(chǎn)期初余額4萬(wàn),期末余額6萬(wàn)元;遞延所得稅負(fù)期初余額3萬(wàn)元,期末余額7萬(wàn)元,要求:(1)計(jì)算2019年應(yīng)交的所得稅:(2)編所得稅的會(huì)計(jì)分錄
【練習(xí)】1、2019年甲公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額100萬(wàn)元,所得稅率25%,上年度甲公司虧損10萬(wàn)元,2019年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)5萬(wàn)元,稅收滯納金2元,國(guó)利收入1萬(wàn)元。遞延所得稅資產(chǎn)期初余額8萬(wàn)元,期末余額12萬(wàn)元;遞延所得稅負(fù)期初余額13萬(wàn)元,期末余額19萬(wàn)元要求:(1)計(jì)算2019應(yīng)交所得稅:(2)計(jì)算2019年所得稅費(fèi)用:(3)計(jì)算2019年利潤(rùn):(4)編制所得稅的會(huì)計(jì)分錄
【練習(xí)】1、2019年甲公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額100萬(wàn)元,所得稅率25%,上年度甲公司虧損10萬(wàn)元,2019年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)5萬(wàn)元,稅收滯納金2萬(wàn)元,國(guó)利收入1萬(wàn)元。遞延所得稅資產(chǎn)期初余額8萬(wàn)元,期末余額12萬(wàn)元;遞延所得稅負(fù)期初余額13萬(wàn)元,末余額19萬(wàn)元要求:(1)計(jì)算2019應(yīng)交所得稅:(2)計(jì)算2019年所得稅費(fèi)用:(3)計(jì)算2019年利潤(rùn):(4)編制所得稅的會(huì)計(jì)分錄
【練習(xí)】1、2019年甲公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額100萬(wàn)元,所得稅率25%,上年度甲公司虧損10萬(wàn)元,2019年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)5萬(wàn)元,稅收滯納金2萬(wàn)元,國(guó)利收入1萬(wàn)元。遞延所得稅資產(chǎn)期初余額8萬(wàn)元,期末余額12萬(wàn)元;遞延所得稅負(fù)期初余額13萬(wàn)元,期末余額19萬(wàn)元要求:(1)計(jì)算2019應(yīng)交所得稅:(2)計(jì)算2019年所得稅費(fèi)用:(3)計(jì)算2019年利潤(rùn):(4)編制所得稅的會(huì)計(jì)分錄
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問(wèn): 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問(wèn)年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
=300*0.25=75 借所得稅費(fèi)用? 75? ?貸應(yīng)交所得稅? 75 借遞延所得稅資產(chǎn)? 2? 貸所得稅費(fèi)用2 借所得稅費(fèi)用? 4? ?貸遞延所得稅負(fù)債4