借預(yù)收賬款負數(shù) 貸、其他業(yè)務(wù)收入負數(shù)281.74 應(yīng)交稅費負數(shù)16.9
去年有筆差額票憑證上科目做反了本應(yīng)該借:銀行存款191235,貸:主營業(yè)務(wù)收入9495.28,其他應(yīng)付款181170,應(yīng)交稅金-銷項稅569.72。結(jié)果金額輸錯科目變成了,借:銀行存款191235,貸:主營業(yè)務(wù)收入9495.28,其他應(yīng)付款569.72,應(yīng)交稅金-銷項稅181170?,F(xiàn)在該怎么調(diào)?
老師11月份做錯一筆怎么調(diào)賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸銷項稅,之前這筆做錯了,本來應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
上月出了一筆借銀行存款298.64,貸其他業(yè)務(wù)收入281.74,貸應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅額16.9。實際上這筆款不應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入,那這個稅額應(yīng)該怎么沖。
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
其他業(yè)務(wù)收入 和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項稅額 能做在借方嗎? 貸銀行存款
沒有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會計科目錄在哪個科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯了
老師,稅務(wù)來查,拿走了24年真實收入2600萬明細,我們24年實際申報1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報告,該補的補交,請問老師,自查報告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶有沒有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準備注銷,已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,個人所得稅可以零申報嗎?
這個公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請問老師,研發(fā)材料下腳料賣廢品了,怎么記賬
雙定戶,怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬,電子稅局自動申報的報表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)試運行出來的產(chǎn)品試運行的收入的分錄怎么寫?
貸其他業(yè)務(wù)收入-281.74,貸其他應(yīng)付款281.74。那稅金這一塊,貸應(yīng)交稅費-16.9,借方或貸方要怎么出這個稅
貸方負數(shù)或者是借方正數(shù)都可以的
是一般納稅人交了稅款的嗎?
是一般納稅人,已經(jīng)交了這個稅款。不打算辦退稅了,可以在這個月的稅款里少交這部分嗎?貸應(yīng)交稅費,借方出什么科目才能平這個稅
這個月有正數(shù)銷售額嗎?那你和正數(shù)銷售額,稅額抵扣就可以啦
那意思是我可以先不沖這筆16.9,等我銷售做完提稅的時候,再出這一筆應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅額-16.9
你好 可以的 可以的
老師我再問你一個問題,就是上月開了一張票15640,但是我沒出這筆收入也沒計提這筆附加稅。但是在申報增值稅的時候我已經(jīng)把這筆算進去了。也交了稅了。這個月我要怎么補這筆收入提稅,又不用交稅
你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 正常補 開了負數(shù)發(fā)票在紅沖
可以不開負數(shù)發(fā)票嗎
不可以 要不怎么沖
但實際上這個票已經(jīng)交了稅,我只是當月忘記做銷售忘記提稅。那我從沖紅的話,票不就是作廢了,那不要重新開給客戶嗎
那你這種帳上補就可以 這個月不需要申報
我也是這么想的,正常做收入提稅,但是我申報的時候就不把這筆算進去。這樣就不用沖稅金了
你上一個月少做了,你這個月補上 累計不就對了