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老師,你好,單位之間車輛調(diào)撥,二手車交易的發(fā)票是2022年3月,現(xiàn)在12月,才提交來固定資產(chǎn)減少的手續(xù),本月做賬合理嗎?是否有什么風(fēng)險(xiǎn)?本月做賬時(shí),是否是用本月賬面凈值(本月預(yù)計(jì)計(jì)提折舊后的凈值)來測(cè)算累計(jì)折舊?而不是以2022年3月的累計(jì)折舊來計(jì)算。請(qǐng)您解答,謝謝您

2022-12-21 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-21 11:30

你好;? ? ?可以的;? ? 可以補(bǔ)做的 ;但是你這樣會(huì)補(bǔ)做 報(bào)稅的 ;之前按期報(bào)稅了 嗎 ; 如果延期報(bào)稅 會(huì)有滯納金的??

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快賬用戶7698 追問 2022-12-21 11:32

之前沒有報(bào)稅,現(xiàn)在報(bào)稅需要注意什么?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 11:34

你好; 現(xiàn)在要 補(bǔ)報(bào)稅; 補(bǔ)做固定資產(chǎn)清理分錄; 你是把你? ? 固定資產(chǎn)變賣出去了。 要補(bǔ)稅和滯納金的??

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快賬用戶7698 追問 2022-12-21 11:35

之前報(bào)稅沒有報(bào)過這筆,本月報(bào)稅,按銷售二手貨物報(bào)稅,可以嗎?本月報(bào),也有滯納金嗎?需要如何處理?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 11:38

你好 1;? ? ?正常 在12月補(bǔ)做 分錄。 然后去修改 之前 月度申報(bào)表; 補(bǔ)報(bào)稅費(fèi)和滯納金的? ?

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快賬用戶7698 追問 2022-12-21 11:42

1、修改3月份的納稅申報(bào)表嗎?2、可以有不交滯納金的方法嗎?3、是按12月的折舊后凈值來清理嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-21 11:47

你好1; 是的; 2.? ? ?這個(gè)要繳納哈? ; 3.? ? ? ? ?可以的? ?

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你好;? ? ?可以的;? ? 可以補(bǔ)做的 ;但是你這樣會(huì)補(bǔ)做 報(bào)稅的 ;之前按期報(bào)稅了 嗎 ; 如果延期報(bào)稅 會(huì)有滯納金的??
2022-12-21
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-10-22
(1)乙公司購買設(shè)備的賬務(wù)處理: 借:固定資產(chǎn) 522000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 67860 貸:銀行存款 589860 (2)乙公司2022年7月該設(shè)備折舊計(jì)算如下: 每月折舊額 = 522000 / 5 / 12 = 8700元 借:制造費(fèi)用 8700 貸:累計(jì)折舊 8700 (3)2022年12月31日該設(shè)備可收回金額為436000元,小于其賬面價(jià)值522000元,發(fā)生了減值。因此,應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備。賬務(wù)處理如下: 借:資產(chǎn)減值損失 86000 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 86000 (4)乙公司2023年1月該設(shè)備折舊計(jì)算如下: 每月折舊額 = (522000 - 86000) / (5 - 1) / 12 = 9775元 借:制造費(fèi)用 9775 貸:累計(jì)折舊 9775 (5)2023年12月31日該設(shè)備可收回金額為350000元,小于其賬面價(jià)值368000元(522000 - 8600 - 139493),發(fā)生了減值。因此,應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備。賬務(wù)處理如下: 借:資產(chǎn)減值損失 18393 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 18393
2023-10-29
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-07-12
12月計(jì)提折舊的計(jì)算是 12000+20000*0.005+10000*0.005-50000*0.005-200000*0.005=10900
2022-05-19
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