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老師,供應商供貨給我們,有些退貨需要補回數(shù)給我們,且之前也已經開了票,因為后面此退貨的產品不需要了,所以對方在后面來貨的發(fā)票中直接負數(shù)沖減,這樣可以嗎?負數(shù)的怎么入金蝶?發(fā)票上又沒體現(xiàn)明細?

2022-12-20 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-20 11:22

你好;? ?你這個發(fā)票之前收到的是專票還是普票; 你是否認證了發(fā)票 ?? ? ? ?意思要退貨給對方; 對方退款給你嘛? ?

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你好;? ?你這個發(fā)票之前收到的是專票還是普票; 你是否認證了發(fā)票 ?? ? ? ?意思要退貨給對方; 對方退款給你嘛? ?
2022-12-20
同學,你好 開負數(shù)發(fā)票
2021-09-26
可以在前面的貨款減掉,減掉之后跟開票金額不一致,這個是正常的。
2022-03-07
紅字不可以這樣開具的同學,當時開的是什么樣,紅沖就是什么樣,只不過是負數(shù)
2022-09-05
你好,這個已經抵扣是購買方申請
2024-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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