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客戶用公賬付款,前面已經(jīng)開票了但是沒有付款,后面一個(gè)月對(duì)賬單是負(fù)數(shù)了,有退貨,我們需要退款給客戶,這個(gè)退款可以直接在前面貨款減掉嗎?如果減掉的話跟開票金額不一樣了

2022-03-07 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-07 17:24

可以在前面的貨款減掉,減掉之后跟開票金額不一致,這個(gè)是正常的。

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快賬用戶5129 追問 2022-03-07 17:25

那付款就少了。怎么做賬呢,因?yàn)楹竺娴呢?fù)數(shù)是沒有開票的

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:26

這個(gè)退貨的話是需要開紅字發(fā)票的呀,你開了紅字發(fā)票,你才能夠直接減少收入來處理啊。

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快賬用戶5129 追問 2022-03-07 17:28

因?yàn)樯蟼€(gè)月有出貨也有退貨,但是總金額是負(fù)數(shù)了,我們還要退錢給客戶

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:28

退貨的話,你要開紅字發(fā)票。

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可以在前面的貨款減掉,減掉之后跟開票金額不一致,這個(gè)是正常的。
2022-03-07
同學(xué)您好,這種情況下一般不可以直接在本月開票金額里沖減。 如果已經(jīng)開具的發(fā)票對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)生在以前期間且發(fā)票已被客戶入賬等情況下,不能直接沖減本月開票金額。通常的處理方式是與客戶協(xié)商通過開具紅字發(fā)票的方式來處理因質(zhì)量問題產(chǎn)生的罰款等事項(xiàng)。 具體來說,由你方開具紅字發(fā)票沖減銷售收入和應(yīng)收賬款等科目,金額為因質(zhì)量問題扣除的罰款金額。同時(shí),客戶做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等處理。這樣的處理方式更為規(guī)范,也符合稅務(wù)規(guī)定。
2024-09-04
你好 ;? ? 這個(gè)押金就別開在發(fā)票里面。 押金要退還的; 不開票? 哦? ?
2021-09-01
是不是一摸一樣的產(chǎn)品 是一樣的才可以 之前的成本不變 這個(gè)月根據(jù)你開的發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2024-06-15
哦,對(duì)的,是的,需要這么做的,這個(gè)開的是專票還是普通發(fā)票的。
2023-02-04
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