匯算清繳納稅調(diào)增后交稅比預(yù)繳多,通常沒有風(fēng)險(xiǎn)。只要調(diào)增是因稅會(huì)差異、真實(shí)業(yè)務(wù)無票支出等合理原因,且按稅法規(guī)定如實(shí)調(diào)整,就屬正常合規(guī)。但如果數(shù)據(jù)異常且無法合理解釋,或存在違規(guī)調(diào)整、虛假申報(bào)等情況,則會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)多了導(dǎo)致多交了稅款可以更正申報(bào)稅款抵減下一年度嘛?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
納稅調(diào)整是只有所得稅匯算清繳的時(shí)候才有是么?去年預(yù)交沒有納稅調(diào)整么
老師,匯算清繳退稅有沒有風(fēng)險(xiǎn),我是企業(yè)所得稅交多了,才產(chǎn)生的這個(gè)問題,該調(diào)增的都調(diào)增了,現(xiàn)在要退給我581元,
匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)增多交的稅比預(yù)繳的時(shí)候多,有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
如果匯算清繳的時(shí)候 有很多管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
私車公用,車輛費(fèi)報(bào)銷,只需要做一個(gè)私車公用的協(xié)議就行了么?
老師麻煩一下現(xiàn)在全部員工需要交保險(xiǎn)不交怎么處理
老師,建筑勞務(wù)公司開出的勞務(wù)發(fā)票怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
老師就是我現(xiàn)在有個(gè)問題,我知道成本是100元,老板的意思是想毛利率在20%,那我的銷售單價(jià)是125元,但是我不曉得20%能不能賺錢,這個(gè)只是算的材料的毛利,并沒有加制造費(fèi)用,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,我這邊1-6月制造費(fèi)用合計(jì)是1225637.09,銷售費(fèi)用合計(jì)是234021.07,管理費(fèi)用合計(jì)是577133.66元,財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)是111552.42元,我要按照什么公式才能吧這個(gè)費(fèi)用加在這次報(bào)價(jià)里面去啦?1-6月總的銷售收入是9266506.91元,總成本是7404977.41元,請(qǐng)問老師怎么算?
請(qǐng)問下, 建筑工程項(xiàng)目 實(shí)際是勞務(wù)費(fèi), 但是給我們開的是工程服務(wù) 是不是要退出去重新給我們開
老師,一般納稅人,如果進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)70,當(dāng)期我可以把100都勾了,留下30,到下個(gè)月繼續(xù)抵扣不?分錄怎么寫?
老師,數(shù)電的紙質(zhì)發(fā)票是要對(duì)方打印下來給到我們?cè)?,我們邊沒法下載
老師,您好!為何我做的結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤上是一個(gè)負(fù)數(shù)80376
老師,請(qǐng)問以無形資產(chǎn)投資子公司需要繳納什么稅
請(qǐng)問,個(gè)人代開發(fā)票交稅,怎么算稅費(fèi)?建筑勞務(wù)