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今年入庫有發(fā)票未回,估計明年才能開具發(fā)票給我們,但貨已售,該怎么賬務處理呢。是今年結(jié)轉(zhuǎn)成本還是發(fā)票回了以后結(jié)轉(zhuǎn)成本

2022-12-19 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-19 16:05

仇怨? 正常確認收入和成本? 收到發(fā)票時再沖暫估 按發(fā)票入賬?

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快賬用戶5453 追問 2022-12-19 16:07

問題是跨年了呀

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齊紅老師 解答 2022-12-19 16:08

是的呀 可以的呢 可以的

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仇怨? 正常確認收入和成本? 收到發(fā)票時再沖暫估 按發(fā)票入賬?
2022-12-19
借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 這個是紅沖的 在做發(fā)票的,借庫存商品貸銀行存款或者是應付賬款, 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
2022-03-31
你好 是什么會計準則呢?小企業(yè)會計準則嗎? 還有成本金額有差異嗎
2022-01-13
您好,把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個,借:未分配利潤 (負 ) 貸:庫存商品(負) 這樣庫存是有了,但這個要更正申報去年年度,去年的利潤增加了
2025-01-12
同學你好 這樣做就可以
2022-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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