暫估材料的成本只能是不含稅價(jià)
老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對(duì)方開票給我也是6萬,因?yàn)橹叭霂於际菚汗廊霂斓?,但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請(qǐng)問我收到6萬發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
老師,請(qǐng)問一下。購進(jìn)原材料時(shí)沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價(jià)購進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫了,那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會(huì)計(jì)處理?
請(qǐng)問我暫估材料的時(shí)候按含稅價(jià)暫估了,導(dǎo)致領(lǐng)料的時(shí)候也是按含稅價(jià)領(lǐng)料,現(xiàn)在發(fā)票回來沖暫估導(dǎo)致此原材料金額出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是數(shù)量為0?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師,請(qǐng)問我原材料購進(jìn)是暫估入庫的,現(xiàn)在領(lǐng)料我怎么記,假如我暫估入庫35萬,這是含稅價(jià),到時(shí)票來了直接沖掉,那我領(lǐng)料做賬也按35萬暫估的數(shù)字記嗎?
老師你好,請(qǐng)問我之前暫估的時(shí)候直接暫估總的原材料,但領(lǐng)用的時(shí)候,是領(lǐng)了明細(xì),現(xiàn)在來票了沖了之前暫估的按發(fā)票入庫,感覺之前領(lǐng)了,現(xiàn)在原材料借方還有,還要領(lǐng)用怎么回事,之前領(lǐng)用的也要沖嗎?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁
老師,請(qǐng)問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
哦哦,這樣那我前面按含稅價(jià)暫估了,怎么辦
需要調(diào)整增值稅部分
老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整,暫時(shí)不動(dòng)等票來啦,全部沖掉,重做可以嗎?
那結(jié)轉(zhuǎn)成本必須按不含稅價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本跟入庫數(shù)字不一樣沒關(guān)系吧
沒關(guān)系的哈,入庫的金額以后調(diào)整
比如我11月實(shí)際發(fā)貨了420噸但開票出去只有275噸,我入成本就入275噸是吧,那多的175噸怎么辦
多的就留存在庫存里邊呀
實(shí)際貨已經(jīng)發(fā)出去了,沒關(guān)系吧
沒關(guān)系的呀,下次開票時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師小配件和勞保用品來了直接記制造費(fèi)用的,月底是不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本
是的,約定會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)入成本
那小配件和勞保用品沒有全部用還有庫存在的,應(yīng)該怎么做不能全部結(jié)轉(zhuǎn)
按領(lǐng)用的部分結(jié)轉(zhuǎn)就是