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老師你好,請問我之前暫估的時候直接暫估總的原材料,但領用的時候,是領了明細,現(xiàn)在來票了沖了之前暫估的按發(fā)票入庫,感覺之前領了,現(xiàn)在原材料借方還有,還要領用怎么回事,之前領用的也要沖嗎?

2023-02-15 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-15 09:13

不用的,只把暫估的分錄沖銷掉就可以的了。

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快賬用戶4095 追問 2023-02-15 09:20

但是期末借方還有許多原材料

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齊紅老師 解答 2023-02-15 09:22

那就看下咱們實際采購的是不是和賬面一致,看下庫存有沒有

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不用的,只把暫估的分錄沖銷掉就可以的了。
2023-02-15
同學,也同樣紅沖,按不含稅價處理,
2023-02-13
那你用的時候是放到哪個科目地呢?
2022-01-17
那你轉(zhuǎn)到營業(yè)外 以后暫估按照不含稅
2021-09-07
你好!這這業(yè)務跨年度了嗎?
2022-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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