你11月發(fā)放10月工資的時(shí)候,就要扣除出員工需要承擔(dān)的個(gè)稅的
公司10月份是發(fā)放9月份正常在職人員工資,9月離職人的工資隔月發(fā),也就是11月份發(fā)9月離職人的工資和10月份在職人的工資,那這樣的話,9月份離職人員的個(gè)稅,是在11月份申報(bào),還是12月份申報(bào)?
11月份開通的稅務(wù),應(yīng)該11月份發(fā)放10月份工資,但是推遲到12月份發(fā)的10月份工資,11月份已經(jīng)給員工繳納社保了,請(qǐng)問12月份報(bào)稅報(bào)計(jì)提11月份的工資和11月繳納的社保,發(fā)放10月份的工資(沒有員工需要繳納個(gè)稅)不在個(gè)稅申報(bào)了可以嗎?
請(qǐng)問11月發(fā)放10月工資 10月工資表沒有給員工扣除個(gè)稅,但在申報(bào)10月工資時(shí)公司代繳了個(gè)稅,在11月工資里扣除員工個(gè)稅,那計(jì)提10月個(gè)稅應(yīng)該怎么做分錄呢?
A同事9月工作到30號(hào)就離職了。公司10月10日發(fā)放工資并申報(bào)工資個(gè)稅。那么申報(bào)完工資后,如果產(chǎn)生了個(gè)稅要如何扣回?他10月都沒有在公司上班沒有工資可以扣回
公司個(gè)稅是次月繳納,即12月申報(bào)并扣繳,11月發(fā)放的10月的工資。那10月已離職的員工,在12月扣繳個(gè)稅后,無法扣回個(gè)稅,如何處理
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
11月發(fā)放10月的工資時(shí),要扣繳10月這部分工資的個(gè)稅嗎?也就是說在我發(fā)放工資前,我就要確認(rèn)這部分應(yīng)發(fā)工資的個(gè)稅,然后扣繳后再發(fā)放?
是的,你的理解是對(duì)的