同學(xué),你好 可以調(diào)整的
老師,一般納稅人,去年虧損,但有預(yù)交所得稅,要調(diào)成盈利,有好幾家暫估存貨多了,但不是去年暫估的,是2-3年前暫估的,如果做:借應(yīng)付帳款,貸:以前年度損益調(diào)整,可以嗎,要不要調(diào)去年的財務(wù)報表和納稅申報表呢
老師,因?yàn)闀汗缼齑鎭砥睍r暫估少了要調(diào)整,跨年了做了以前年度損益調(diào)整,那資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)未分配利潤減少了,年初數(shù)的應(yīng)付賬款貸方增加了對嗎?
老師預(yù)提的暫估款忘記紅沖了?跨年了,年報的時候也調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在可以通過借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付暫估款負(fù)數(shù)沖減掉嗎?
做賬22年的暫估,在23年匯算的時候調(diào)增交了所得稅,之前做賬 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在不付,也收到發(fā)票了,做賬還是紅沖嗎
去年暫估的成本,在次年匯算清繳前沖銷了,分錄做的是紅字借:主營業(yè)務(wù)成本 貸紅字:應(yīng)付賬款-暫估 還有一筆借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤,我想問下那匯算清繳需要調(diào)整嗎,年度財務(wù)報表需要調(diào)整嗎
老師,招待客人住宿費(fèi)開了專票子能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,就是24.12,有個項(xiàng)目,因?yàn)槿藛T沒到場罰款1000,當(dāng)時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報時,讓填項(xiàng)目編號,項(xiàng)目編號跟該項(xiàng)目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進(jìn)來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費(fèi)?