你好;? 你這個(gè) 是外購(gòu)貨物的發(fā)票嗎 ? 我看看你之前分錄 ; 你 這個(gè)貨物已經(jīng)銷售了嗎? ?
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)十本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
老師,去年暫估的成本 實(shí)際到的發(fā)票少了 是不是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料/庫存商品 補(bǔ)交所得稅 是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整一把結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 老師 這樣對(duì)嗎
老師,做了以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)的右邊未分配利潤(rùn)數(shù)做減少了,那資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)的左邊是不是也應(yīng)該減少
老師,因?yàn)闀汗缼齑鎭砥睍r(shí)暫估少了要調(diào)整,跨年了做了以前年度損益調(diào)整,那資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)未分配利潤(rùn)減少了,年初數(shù)的應(yīng)付賬款貸方增加了對(duì)嗎?
老師預(yù)提的暫估款忘記紅沖了?跨年了,年報(bào)的時(shí)候也調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在可以通過借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付暫估款負(fù)數(shù)沖減掉嗎?
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉(cāng),主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個(gè)幾十元那種的。沒有什么需要開票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對(duì)公賬號(hào)
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接
是的老師,當(dāng)時(shí)暫估少了,
你好; 那貨物銷售了 那么你們要? 應(yīng)付賬款增加;? 你的? 成本要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn);? 你利潤(rùn)就少了; 對(duì)的??
所以老師,資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)右邊的數(shù)其實(shí)還是沒變的,只是未分配利潤(rùn)減少了,但應(yīng)付賬款貸方增加了對(duì)吧
?你好 ;? ?是的 ;? 你主要是涉及這兩個(gè)的??