你好可以的可以的,
20年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估應付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:銀行存款,就好了!
21年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估應付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:銀行存款,就好了!
請問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業(yè)務成本 貸 應付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來的分錄,借 主要業(yè)務成本紅字 貸 應付賬款-暫估紅字,再按發(fā)票金額入賬嘛,借 主要業(yè)務成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
你好,本月購了五金用品,但發(fā)票還沒開,這個月先借成本,貸暫估應付賬款,等票來了借暫估應付,貸應付 可以嗎
我想問假如暫估成本40萬,分錄是借,成本貸應付賬款-暫估。收到20萬的發(fā)票,借,應付賬款-暫估,貸應付賬款a公司。等到有了銀行,借應付賬款,貸銀行存款這樣對嗎
老師您好,我公司去年企業(yè)所得稅匯算清繳是虧損100萬元,一季度虧損10萬元。預估2季度能夠盈利50萬元,那么在二季度企業(yè)所得稅申報的時候是可以彌補去年虧損的吧???謝謝老師
一張進項怎么勾選一部分
老師,如果公司采購人采購完熱水器,把錢給了?;貋砟弥闭邑攧請箐N,財務把錢從公戶轉(zhuǎn)給了采購人,這樣違規(guī)嗎?
老師,員工社保買錯申請退回后分錄怎么做??? 買社保時分錄有計提分錄等,以下是我做的分錄 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人社保 借:應付職工薪酬-社保 :其他應收-個人社保 貸:銀行存款 請問:現(xiàn)在收到社保退費,分錄應該怎么處理呢?
老師,補申報或者更正申報去年的個稅時,只有去年系統(tǒng)有的人名才行更改,現(xiàn)在不能再添加其他人名到去年的時間點。
社保退了一筆重復繳費個人部分的養(yǎng)老保險給我們單位(收到社保局退費"其他應付款三級科目往來單位"就選社保局),然后我們就把這筆錢退回給個人,其他應付款三級科目往來單位還是填社保局是嗎?還是填個人哦?填個人的話會不會對沖不了的意思,科目是一樣的
請問老師,甲單位購買酒收到專票,酒送給客戶,專票進項稅額可以抵扣嗎?
請問單位員工個人抬頭的發(fā)票,比如筆記本電腦之類的,可以正常報銷嗎
個稅申報,之前按照本月報上個月的數(shù)據(jù)。現(xiàn)在想改成申報前兩個月的話。個稅APP上面還可以改嗎?
老師你好,銷項減進項,是利潤嗎