需要都啟動(dòng)更正,然后從最早的月份改
老師你好,社保基數(shù)可以改嗎?上個(gè)月新入職的,基數(shù)填錯(cuò)了,這個(gè)月還沒(méi)申報(bào),申報(bào)前能修改嗎?
老師好,5月申報(bào)個(gè)稅是0申報(bào)的,現(xiàn)在想把5月0申報(bào) 改成有數(shù)據(jù)的,是不是直接在個(gè)稅系統(tǒng)上作廢申報(bào),在系統(tǒng)上重新申報(bào)5月有數(shù)據(jù)的就可以了。
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)上個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,還可以網(wǎng)上改申報(bào)嗎?
那之前他們申報(bào)個(gè)稅都是按照計(jì)提工資,當(dāng)月報(bào)當(dāng)月,不是按照發(fā)放工資,我現(xiàn)在改按發(fā)放工資,就會(huì)出現(xiàn)我這個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅被他們上個(gè)月申報(bào)過(guò)了現(xiàn)象,請(qǐng)問(wèn)這種改怎么處理呢
發(fā)現(xiàn)之前的個(gè)稅有漏報(bào)了一個(gè)月,這個(gè)怎么辦啊?就是之前都是按上個(gè)月的實(shí)發(fā)數(shù)報(bào)的,然后有一個(gè)月可能搬電腦還是干嘛,一下子忘記掉了,然后就按上月的具體數(shù)報(bào)了。那是不是我這個(gè)月重新申報(bào)之前的,然后就是申報(bào)漏報(bào)的,然后備注那邊改就是改一下,就是說(shuō)補(bǔ)報(bào)之前的個(gè)稅,這樣可以嗎?
股東合伙做生意,投入了62.5萬(wàn),全部用于期初采購(gòu),銷售收入39.66萬(wàn),銷售成本22.7萬(wàn),其他費(fèi)用22.5萬(wàn),期末庫(kù)存39萬(wàn)?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請(qǐng)根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)寫明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,請(qǐng)問(wèn)5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問(wèn)一下,律師費(fèi)開(kāi)的專票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開(kāi)票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
云帳房是根據(jù)銀行流水,發(fā)票可自動(dòng)生成憑證
無(wú)論在哪上班,同事大家都覺(jué)得我特笨,我也不知道到底是怎么了,確實(shí)是自己的原因嗎
貸款貼息算利息收入嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,5月需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
我是想問(wèn)其實(shí)本月報(bào)上個(gè)月也是可以的 就不需要更正
現(xiàn)在是累計(jì)預(yù)交,累計(jì)交的工資一致就行,你修改本月申報(bào)的工資數(shù)就行