同學(xué)你好 抵扣掉了,不需要調(diào)整的,同學(xué),放到那個(gè)科目就可以了。
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)沒有,想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢?每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級科目的余額每個(gè)月余額是平的呢?調(diào)整來調(diào)整去,發(fā)票還在。
本月購買方退貨,本公司開了紅字發(fā)票,但是上個(gè)月銷項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,怎么操作把本月退貨銷項(xiàng)稅額抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額放在這個(gè)月抵扣?
已經(jīng)跨月跨年的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在不能抵扣要轉(zhuǎn)出只在賬面上轉(zhuǎn)出嗎?已經(jīng)抵扣的票要在抵扣平臺(tái)怎么操作?
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在上個(gè)月已經(jīng)抵扣掉了,這個(gè)月怎么調(diào)整
之前月度的進(jìn)項(xiàng)稅有幾筆是不應(yīng)該抵扣的,但是我已經(jīng)抵扣了,我在這個(gè)月度還能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出么?
進(jìn)項(xiàng)勾選提交不夠可以繼續(xù)勾選提交嗎還是必須一次勾選
你好 想問一下關(guān)于發(fā)票額度調(diào)整,上傳資料,請問固定資產(chǎn)是提供購買固定資產(chǎn)的發(fā)票嗎?
算7月份的工資,員工每月公休是4天,7月份請假了5天,工資結(jié)構(gòu)是2800的底薪?200全勤,他的工資是多少呢
老師,錢收不回來,壞賬要怎么做?要交稅嗎?
老師,我們公司2023年開了9萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)局現(xiàn)在要我們把發(fā)票重新做賬,扣稅,這個(gè)賬我怎么調(diào)整或者處理
老師這邊公司幫其他公司付了車輛保險(xiǎn)款,做賬做應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款
公司和大學(xué)簽訂研究生聯(lián)合培養(yǎng)合作協(xié)議,學(xué)校的研究生入職我們公司研發(fā)部門實(shí)習(xí),我們支付學(xué)校一筆聯(lián)合培養(yǎng)費(fèi)用。這個(gè)研發(fā)費(fèi)用入什么科目合理呢?入培訓(xùn)費(fèi)還是捐贈(zèng)贊助費(fèi)?學(xué)校給我們開的票一半是培養(yǎng)費(fèi),一半是捐贈(zèng)發(fā)票。
老師好,有兩個(gè)問題,麻煩解答, 1,7月開的發(fā)票有一部分不能確認(rèn)收入,這部分增值稅有什么辦法可以沖銷嗎? 2,還有一張2019年的進(jìn)項(xiàng)票沒有勾選,現(xiàn)在還可以勾選嗎?
老師,您好,公司是一般納稅人,4月份異地繳款,5月份繳納的稅款,然后我報(bào)7月份稅時(shí),抵扣了4月份異地繳款的稅額,請問增值稅,還有附加稅科目錄入幾月份呢?我錄入到7月份賬里可以么?
老師,新企業(yè)小規(guī)模股東投資款多打了錢給公司,怎么處理?