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本月購買方退貨,本公司開了紅字發(fā)票,但是上個月銷項稅已經(jīng)抵扣了,怎么操作把本月退貨銷項稅額抵扣的進項稅額放在這個月抵扣?

2022-08-16 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-16 09:39

你好,這個月的正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計之后填寫。

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快賬用戶4892 追問 2022-08-16 10:00

那稅務(wù)局抵扣那里怎么填寫?他是自動識別我開了紅字發(fā)票,多抵扣的進行稅額放在留低了嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:03

你好,對的是的,自動留底的。

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快賬用戶4892 追問 2022-08-16 10:13

我上個月銷售了兩百萬的貨,都退了,但是我這個月只銷售了一百萬的貨,那我的銷售額直接填負數(shù)了?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:18

你好是的,是這么做的。

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你好,這個月的正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計之后填寫。
2022-08-16
你好!做進項轉(zhuǎn)出。比如借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費0應(yīng)交增值稅0進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-10-11
你好同學(xué),你找到進項表表二的一個,第二個部分有個進項稅額轉(zhuǎn)出里面,你打開那里可以進行轉(zhuǎn)出的。23行
2022-05-16
你對的 需要進項轉(zhuǎn)出
2021-06-28
好,你申報六月份的增值稅進項轉(zhuǎn)出了嗎?
2021-07-15
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