借庫存現(xiàn)金貸營業(yè)外收入。
我們是分包單位,現(xiàn)公對公向甲方付出去一筆進場押金10萬,根據(jù)項目人員現(xiàn)場溝通這個押金無法退回,然后此筆10萬實際是由總包公司承擔,總包已打款10萬到我公司基本戶上,請問稅務上如何處理?會計分錄該如何做?
我們是物流公司,承接貨主的貨物運輸,開出200萬發(fā)票,但上游貨主因我們延遲運達扣除我們逾期交貨罰款,卻不給我們開發(fā)票,我們只收回180萬的運費,20萬如何賬務處理。用什么憑證做賬
運輸公司,司機上班睡覺,被罰款200,現(xiàn)金收回,我們?nèi)绾巫鰰嫹咒?/p>
我們公司是網(wǎng)絡貨運平臺,貨主發(fā)布貨源在我們平臺,司機注冊會員接單,我們平臺進行撮合,我們有代司機開票給貨主的資質(zhì),并代收代繳司機的稅金進行繳納,請問這代收代繳的增值稅、城市維護建設稅、印花稅、個人經(jīng)營所得稅的會計分錄如何做?
老師你好,公司購買土地交了保證金500萬,這500萬的保證金還需要退回來,會計科目記的是借,其他應收款,貸銀行存款。 公司說這就是我們購買的土地,如何做會計分錄呢?之前做錯的分錄如何更改呢?
請問稅負率怎么計算公式?
老師請教下 暫估成本,這個月報所得稅 ,有些發(fā)票得下個月收到,現(xiàn)在的利潤是14萬 可以暫估嗎
老師,我看了前5年的12年月份的利潤表,本年累計凈利潤都是正數(shù),但是報企業(yè)所得稅時,以前年度有虧損額,我不明白了為什么稅務系統(tǒng)有虧損額,這個虧損額在哪查比較準
老師您好,大修有兩個項目,要換一批備件。其中一個項目是很多備件組合成的,另一個項目是一套備件,價格均500萬元。請問我更換這兩套設備備件后,是否可以備件費用資本化。
老師,我想把一月份的業(yè)務招待費改成福利費,怎么改,要全部反結(jié)賬嗎?還是可以在10月一個憑證改,有好幾筆分錄要改
請問,有一個新員工8月入職,10月我給他申報工資個稅時,比如9月發(fā)了8月的工資1.5萬,10月申報系統(tǒng)里他的個稅是1.5萬-累計扣除5000元*8個月,還是1.5萬-本月扣除5000,個稅系統(tǒng)會按上面哪個算個稅,是減累計扣除還是本月扣除
老師咱們有固定資產(chǎn)的臺賬嗎?帶公式的那種
老師:早上好!我開票碰到這樣一種情況,請教下老師怎么處理比較好,公司有個工程合同價是45.5萬,7月份用分公司開了13.5萬,現(xiàn)在又要開9.3萬,分公司年銷售額達到490多萬,如果在開9.3萬就超500萬了,現(xiàn)在這9.3萬我可以用總公司開票嗎
你好老師 控股母子公司做合并報表。少數(shù)股東損益和權益怎么計算呢 還有除了母公司有實繳200萬,另一股東也有實繳180萬,這種情況下合并報表實收資本是寫100萬嗎,合并之后的未分配利潤是-1000萬,怎么在少數(shù)股東權益那里填寫呢
老師,你好,我們公司準備注銷了,應收賬款掛帳6萬,預收掛帳5萬,其他應付掛帳掛帳10w,請問老師,我這個該怎么調(diào)?謝謝